宁夏青龙管业股份有限公司
2018 年度财务预算报告
2018年,宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)将紧紧抓住行业良好地发展时期,全力
以赴做好各项经营管理工作,继续采取强有力的措施,降低应收账款和库存,降低成本费用,提高产品
自身的盈利水平,保证公司经营目标的实现。
现根据公司2017年度生产经营计划的实际完成情况和2018年生产经营所面临的市场形势,编制公司
2018年度财务预算方案如下:
一、主要财务预算指标:
2018年的经营目标为:营业总收入和净利润力争同比均有所增长。
二、2018年年度预算编制说明:
营业总收入按公司生产能力和未执行合同及市场情况预测编制;营业成本按2017年实际成本并结合
2018年度原材料市场价格波动因素和劳动力成本价格上升因素考虑编制;销售费用、管理费用结合公司
2017年实际水平,考虑薪资水平变动因素和新市场开发、新设子公司预计将增加的成本费用编制;财务
费用考虑公司经营活动中的借款金额及市场资金成本上升趋势预测进行编制。
三、公司2018年度财务预算与2017年度经营成果比较表:
单位:人民币万元
项目 2018年计划数 2017年实际数 增减变动率
一、营业总收入 126,757.00 120,721.15 5%
减:营业成本 89,256.00 82,644.70 8%
营业费用 10,944.00 10,133.64 8%
管理费用 13,149.00 11,953.66 10%
财务费用 897.00 747.67 20%
二、净利润 4,700.00 1,645.59 186%
三、归属于母公司的净利润 4,800.00 1,926.76 149%
说明:上述财务预算指标为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2018年的盈
利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种
因素,存在一定的不确定性。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。请注意投资风险。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日