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佛山照明:2017年内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2018-03-30
佛山电器照明股份有限公司
    2017 年内部控制审计报告
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
             中国北京
      北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)                      佛山电器照明股份有限公司
                                                                           内部控制审计报告
                           内部控制审计报告
                                                   中证天通(2018)证审字第 0707001 -1 号
佛山电器照明股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了佛山电器照明股份有限公司(以下简称“佛山照明”)2017 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的
责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,佛山照明按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
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  北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)                 佛山电器照明股份有限公司
                                                                    内部控制审计报告
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北京中证天通会计师事务所                         中国注册会计师:
                                                  (项目合伙人)
    (特殊普通合伙)
                                                      童全勇
                                                 中国注册会计师:
       中国  北京                                     罗东日
                                               二 O 一八年三月二十八日
                                       第2页

  附件:公告原文
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