监事会内控评价报告审核意见 中原特钢股份有限公司监事会 关于公司2017年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的有 关规定,监事会对公司2017年度内部控制自我评价发表意见如下: 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照本公司实际情 况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动的良性开展。 2、公司健全了内部控制组织机构,内部审计部门及人员配备到位,能够保证公司 内部控制的有效运行。 3、2017年度,未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 的情形发生。 综上,监事会认为:公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了 公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 监事:张守启、周长路、朱国栋、王金涛、吉国文 中原特钢股份有限公司监事会 2018 年 3 月 28 日
中原特钢:监事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告的审核意见 (下载公告) |
---|
公告日期:2018-03-30 |
|
附件:公告原文 |
↑返回页顶↑ |