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中原特钢:监事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告的审核意见 下载公告
公告日期:2018-03-30
监事会内控评价报告审核意见
             中原特钢股份有限公司监事会
   关于公司2017年度内部控制自我评价报告的审核意见
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的有
关规定,监事会对公司2017年度内部控制自我评价发表意见如下:
    1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照本公司实际情
况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动的良性开展。
    2、公司健全了内部控制组织机构,内部审计部门及人员配备到位,能够保证公司
内部控制的有效运行。
    3、2017年度,未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
的情形发生。
    综上,监事会认为:公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了
公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
                             监事:张守启、周长路、朱国栋、王金涛、吉国文
                                                 中原特钢股份有限公司监事会
                                                             2018 年 3 月 28 日

  附件:公告原文
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