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广东甘化:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2018-03-24
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
                       内部控制审计报告
                     广会审字[2018]G17036610046 号
目           录
报告正文………………………………………………… 1-2
          江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
                    内部控制审计报告
                                            广会审字[2018]G17036610046 号
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称广东甘化)2017 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东甘化
董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,广东甘化于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所            中国注册会计师:杨文蔚
   (特殊普通合伙)                (项目合伙人)
                                    中国注册会计师:姚静
     中国 广州                     二○一八年三月二十二日

  附件:公告原文
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