光正集团股份有限公司
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2018 年度财务预算报告
一、预算编制说明:
公司根据 2017 年实际经营情况,分析预测经济环境、政策变动、行业形势
及市场需求等因素对预期的影响并结合公司发展战略,本着“客观、求实、稳健、
谨慎、”的原则编制编制了 2018 年度财务预算。
二、预算编制的基础和范围
1. 本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关
会计政策一致。
2. 在公司制订的经营计划基础上编制。
3. 本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。
持股比
预算范围 注册地 业务性质
例(%)
光正集团股份有限公司 乌鲁木齐经济技术开发区 钢结构制作、安装
光正钢结构有限责任公司 乌鲁木齐经济技术开发区 钢结构制作、安装
光正钢机有限责任公司 武汉市新洲区阳逻开发区 钢结构加工销售
光正装备制造有限公司 乌鲁木齐经济技术开发区 冶金、光伏等设备制作、安装 100
光正能源有限公司 乌鲁木齐经济技术开发区 咨询服务
光正燃气有限公司 新疆克州阿图什市 能源销售
托克逊县鑫天山燃气有限公司 新疆托克逊县 天然气销售
新疆天宇能源科技发展有限公司 乌鲁木齐经济技术开发区 投资
新源县光正燃气有限公司 新疆新源县 天然气销售
巴州伟博公路养护服务有限公司 新疆库尔勒市 天然气销售
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 乌鲁木齐经济技术开发区 油品销售
三、2018 年主要预算指标:
1、营业收入:2018 年计划实现 83,803.31 万元;
2、利润总额:2018 年计划实现 1,982.25 万元;
3、净利润:2018 年计划实现净利润 1,365.11 万元,其中归属于母公司净
利润 703.00 万元;
光正集团股份有限公司
2018 年预算与 2017 年经营成果对标表
单位:万元
项目 2018 年预算数 2017 年实际数 变动率
营业总收入 83,803.31 55,399.49 51.27%
营业总成本 82,590.34 60,570.24 36.35%
利润总额 1,982.25 1,564.77 26.68%
归属于母公司股东的净利润 703.00 541.64 29.79%
4、产销量:
(1)、钢结构板块钢构产量: 61,000.00吨;
其中: 新疆基地钢构: 46,000.00吨;
武汉基地钢构: 15,000.00吨。
(2)能源板块燃气销量: 205,57.74 万方,油品销量 9,772 吨。
其中:燃气销量:汽车加气: 9,300.44 万方
工业用气: 2,985.36 万方
商业用气: 554.23 万方
民 用 气: 1,366.95 万方
锅炉用气: 5,474.65 万方
燃气批发: 876.10 万方
四、特别提示:
本预算报告为公司 2018 年度经营计划的内部管理指标,不代表公司 2018
年度的盈利预测,预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经
营团队的努力程度等因素,预算的结果可能存在很大的不确定性,提请投资者
特别注意。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日