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山东海化:监事会关于2017年度内部控制自我评价报告的审核意见 下载公告
公告日期:2018-03-07
山东海化股份有限公司监事会
  关于 2017 年度内部控制自我评价报告的审核意见
    根据《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》
等有关规定,监事会对《2017 年度内部控制自我评价报告》进
行了审阅,并就有关情况向审计委员会、公司审计部门有关人员
进行了询问,现发表意见如下:
    公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部
控制的要求。内部控制组织结构完善,分工合理,能够满足公司
战略规划、业务发展的需要。内部控制以关联交易、重大投资、
信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点,各项工
作均按内部控制各项制度的规定进行,控制严格、充分、有效,
具有合理性、完整性和有效性,保证了公司经营管理的正常运行。
    监事会认为,公司 2017 年度内部控制自我评价报告真实、
准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
                    宋君荣   丁红玉   李进军   孙汇江   张仲元
                                  2018 年 3 月 6 日

  附件:公告原文
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