昆明世博园股份有限公司 审计报告
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审 计 报 告
中审亚太审[2009]020004 号
昆明世博园股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的昆明世博园股份有限公司(以下简称“世博股份”)财务报
表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表,2008 年度的利润表、现金流量表和
所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是世博股份管理层的责任。这种责
任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报
表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则
要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重
大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关
的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
性,以及评价财务报表的总体列报。昆明世博园股份有限公司 审计报告
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我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了
基础。
三、审计意见
我们认为,世博股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有
重大方面公允反映了贵公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经
营成果和现金流量。
中审亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师:张 为
中国注册会计师:李 玲
中国·北京 二OO九年三月二十六日昆明世博园股份有限公司 审计报告
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二、会计报表
资产负债表
会企01 表
编制单位:昆明世博园股份有限公司 2008 年12 月31 日金额单位:人民币元
合 并 母公司 资 产 附
注 期末数 年初数 期末数 年初数
流动资产:
货币资金 369,569,504.30 410,459,484.24 106,046,508.75 19,504,212.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 413,169.56 2,950,625.56
预付款项 6,620,604.10 2,115,176.29 2,650,889.79 487,484.45
发放短期贷款
应收保费
应收利息
应收股利
其他应收款 4,068,792.09 4,908,349.39 462,890.00 1,069,482.92
买入返售金融资产
存货 518,135,463.94 493,733,449.25 392,900.51 358,804.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 898,807,533.99 914,167,084.73 109,553,189.05 21,419,984.11
非流动资产:
发放长期贷款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,190,800.00 7,190,800.00 259,501,512.53 259,501,512.53
存出法定准备金
投资性房地产 32,596,412.38 22,796,348.68
固定资产 230,490,424.46 260,762,908.47 222,184,188.94 251,391,605.69
在建工程 28,277,021.47 6,443,243.45 28,277,021.47 6,443,243.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,375,597.18 36,313,735.06 35,127,590.30 36,040,926.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 251,815.06 885,861.28 251,815.06 885,861.28
递延所得税资产 6,099,619.39 6,748,311.36 29,048.37 11,986.52
其他非流动资产
非流动资产合计 340,281,689.94 341,141,208.30 545,371,176.67 554,275,135.49
资 产 总 计 1,239,089,223.93 1,255,308,293.03 654,924,365.72 575,695,119.60
单位负责人:永树理 单位主管会计工作的负责人:刘方 会计机构负责人:张艳梅昆明世博园股份有限公司 审计报告
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资产负债表(续)
会企01 表续
编制单位:昆明世博园股份有限公司 2008 年12 月31 日 金额单位:人民币元
合 并 母公司 负债及股东权益 附
注 期末数 年初数 期末数 年初数
流动负债:
短期借款 125,000,000.00 65,000,000.00 125,000,000.00 65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,768,121.15 74,661,421.78 896,700.00 830,003.00
预收款项 178,184,664.42 221,243,794.40 4,007,574.14 598,738.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,400,740.30 5,874,964.67 611,252.16 2,009,394.52
应交税费 28,452,956.82 12,701,453.35 1,911,600.62 -780,715.52
应付利息 216,862.50 113,962.50 216,862.50 113,962.50
应付股利 17,460.00 719,680.31
其他应付款 27,088,250.09 37,185,777.17 5,535,885.55 6,410,828.31
未到期责