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长江通信关于聘用2017年度财务审计机构及内控审计机构的公告 下载公告
公告日期:2017-10-31
武汉长江通信产业集团股份有限公司
 关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的
                               公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示:
     公司 2017 年度拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为
    公司财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
     该事项尚需提交公司股东大会审议。
    武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘用 2017 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案》,公司拟聘任立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一
年,现将有关情况说明如下:
    一、变更会计师事务所的情况
    公司原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“中审众环”)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允
地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应
尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中审众环
已经连续多年为公司提供审计服务,为保证上市公司的审计独立性及
更好地适应公司未来业务发展,同时根据上级主管部门国务院国资委
对审计事务所审计年限的管理要求,经公司董事会审计委员会评议,
提议聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审
计机构及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用由董事会授权公司
经营班子根据实际情况确定。同时公司对中审众环多年来付出的辛勤
工作表示衷心的感谢。
    二、拟聘会计师事务所的基本情况
    主要经营场所:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
    执行事务合伙人:朱建弟
    成立日期:2011 年 1 月 24 日
    经营范围:审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具
有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业经营
涉及行政许可的,凭许可证件经营)
    资质:会计师事务所执业证书(证书序号:NO 017359),证券、
期货相关业务许可证(证书序号:000194)
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所职业证书
及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公
司财务审计工作的要求。
    此次审计机构的变更不会对公司审计工作产生影响,不会损害公
司及各股东的利益,不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利
影响。
    三、变更会计师事务所的审议情况
    公司于 2017 年 10 月 30 日召开了第七届董事会第十六次会议,审
议并通过了《关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度
财务审计机构、内控审计机构。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,独立董事认为:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,且有为上市
公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2017 年度相关审计工
作的要求。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独
立性与客观性,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此同
意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,
并同意将《关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
提交股东大会审议。
    本次更换会计师事务所的事项尚需提交 2017 年第一次临时股东
大会审议。
    四、备查文件
    1、长江通信第七届董事会第十六次会议决议
    2、长江通信独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关议案的
独立意见
    特此公告。
                     武汉长江通信通信产业集团股份有限公司董事会
                              二〇一七年十月三十一日

  附件:公告原文
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