厦门亿联网络技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
厦门亿联网络技术股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈智松、主管会计工作负责人叶文辉及会计机构负责人(会计主
管人员)邱华弟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,865,555,918.04 907,422,902.72 215.79%
归属于上市公司股东的净资产
2,740,883,445.97 804,506,238.59 240.69%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 379,251,231.39 50.57% 1,063,976,712.00 55.44%
归属于上市公司股东的净利润
172,465,416.94 51.55% 477,559,734.46 59.25%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
152,318,747.73 41.77% 450,395,036.59 62.57%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 341,909,564.85 28.24%
(元)
基本每股收益(元/股) 2.3097 13.66% 3.4886 -34.85%
稀释每股收益(元/股) 2.3097 13.66% 3.4886 -34.85%
加权平均净资产收益率 6.50% -12.00% 23.52% -27.13%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 1.1549 3.1978
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -18,033.91
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
9,228,243.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 20,967,975.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,812.48
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减:所得税影响额 3,018,299.76
合计 27,164,697.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,171
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴仲毅 境内自然人 21.43% 32,000,000 32,000,000
陈智松 境内自然人 17.41% 26,000,000 26,000,000
卢荣富 境内自然人 10.71% 16,000,000 16,000,000
周继伟 境内自然人 8.04% 12,000,000 12,000,000
厦门亿网联信息
技术服务有限公 境内非国有法人 8.04% 12,000,000 12,000,000
司
张联昌 境内自然人 4.69% 7,000,000 7,000,000
陈建荣 境内自然人 4.69% 7,000,000 7,000,000
全国社保基金一
境内非国有法人 0.77% 1,149,976
零一组合
屠文斌 境内自然人 0.67% 1,004,074
陈颖 境内自然人 0.57% 851,134
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金一零一组合 1,149,976 人民币普通股 1,149,976
屠文斌 1,004,074 人民币普通股 1,004,074
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陈颖 851,134 人民币普通股 851,134
谢玲 720,100 人民币普通股 720,100
中国农业银行股份有限公司-中邮
561,600 人民币普通股 561,600
核心成长混合型证券投资基金
全国社保基金一一一组合 435,400 人民币普通股 435,400
陈绍明 417,600 人民币普通股 417,600
陈双玉 399,200 人民币普通股 399,200
施玉庆 394,884 人民币普通股 394,884
中信信托有限责任公司-中信信托
锐进 35 期神农投资集合资金信托 247,000 人民币普通股 247,000
计划
上述股东中,吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟构成一致行动人关系,且均为公司实际
上述股东关联关系或一致行动的
控制人。另外,上述股东中,陈建荣为实际控制人陈智松的胞弟。除此之外,其他股东
说明
之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2020 年 3 月 17
吴仲毅 16,000,000 0 16,000,000 32,000,000 首发限售
日
2020 年 3 月 17
陈智松 13,000,000 0 13,000,000 26,000,000 首发限售
日
2020 年 3 月 17
卢荣富 8,000,000 0 8,000,000 16,000,000 首发限售
日
2020 年 3 月 17
周继伟 6,000,000 0 6,000,000 12,000,000 首发限售
日
厦门亿网联信息 6,000,000 0 6,000,000 12,000,000 首发限售 2020 年 3 月 17
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技术服务有限公 日
司
2020 年 3 月 17
张联昌 3,500,000 0 3,500,000 7,000,000 首发限售
日
2020 年 3 月 17
陈建荣 3,500,000 0 3,500,000 7,000,000 首发限售
日
合计 56,000,000 0 56,000,000 112,000,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
2、利润表
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3、现金流量表
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议于2017年3月31日
审议通过了《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》。
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止2016年12月31日归属于母公司所有者累计可供分配利润为
695,634,307.48元。为积极回报公司股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》
的相关规定,综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会
制定2016年度利润分配预案如下:
以截止2017年3月17日的总股本74,670,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利18元(含税),共计派发现金股利人民币
134,406,000元(含税)。
公司2016年度利润分配预案已于2017年5月12日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:厦门亿联网络技术股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 392,884,095.11 545,508,058.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 202,263,235.30 136,480,383.01
预付款项 5,210,428.64 2,220,176.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,357,093.28 1,984,317.10
买入返售金融资产
存货 189,963,802.46 89,111,979.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,946,189,963.11 33,718,158.82
流动资产合计 2,740,868,617.90 809,023,074.83
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 17,342,915.76 14,441,744.80
在建工程 68,796,633.37 45,361,992.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,181,404.15 36,942,710.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 212,752.43 325,560.74
递延所得税资产 1,253,394.43 815,669.70
其他非流动资产 900,200.00 512,150.00
非流动资产合计 124,687,300.14 98,399,827.89
资产总计 2,865,555,918.04 907,422,902.72
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 101,864,980.74 55,265,575.40
预收款项 8,620,365.81 13,512,663.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,415,374.53 30,643,300.11
应交税费 2,152,428.86 1,218,887.98
应付利息
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应付股利
其他应付款 2,619,322.13 1,076,237.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,200,000.00
流动负债合计 124,672,472.07 102,916,664.13
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 124,672,472.07 102,916,664.13
所有者权益:
股本 149,340,000.00 56,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,524,702,479.46 24,809,233.89
减:库存股
其他综合收益 52,924.58 62,697.22
专项储备
盈余公积 37,335,000.00 28,000,000.00
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一般风险准备
未分配利润 1,029,453,041.93 695,634,307.48
归属于母公司所有者权益合计 2,740,883,445.97 804,506,238.59
少数股东权益
所有者权益合计 2,740,883,445.97 804,506,238.59
负债和所有者权益总计 2,865,555,918.04 907,422,902.72
法定代表人:陈智松 主管会计工作负责人:叶文辉 会计机构负责人:邱华弟
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 392,801,913.83 545,022,769.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 202,263,235.30 136,480,383.01
预付款项 5,210,428.64 2,220,176.96
应收利息
应收股利
其他应收款 4,357,093.28 1,984,317.10
存货 189,963,802.46 89,111,979.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,946,189,963.11 33,718,158.82
流动资产合计 2,740,786,436.62 808,537,784.99
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,288,384.40 1,288,384.40
投资性房地产
固定资产 17,342,915.76 14,441,744.80
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在建工程 68,796,633.37 45,361,992.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,181,404.15 36,942,710.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 212,752.43 325,560.74
递延所得税资产 1,253,394.43 815,669.70
其他非流动资产 900,200.00 512,150.00
非流动资产合计 125,975,684.54 99,688,212.29
资产总计 2,866,762,121.16 908,225,997.28
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 101,864,980.74 55,265,575.40
预收款项 8,620,365.81 13,512,663.09
应付职工薪酬 9,415,374.53 30,643,300.11
应交税费 2,152,428.86 1,218,887.98
应付利息
应付股利
其他应付款 2,619,322.13 1,076,237.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,200,000.00
流动负债合计 124,672,472.07 102,916,664.13
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 124,672,472.07 102,916,664.13
所有者权益:
股本 149,340,000.00 56,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,524,702,479.46 24,809,233.89
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,335,000.00 28,000,000.00
未分配利润 1,030,712,169.63 696,500,099.26
所有者权益合计 2,742,089,649.09 805,309,333.15
负债和所有者权益总计 2,866,762,121.16 908,225,997.28
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 379,251,231.39 251,885,010.76
其中:营业收入 379,251,231.39 251,885,010.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 211,232,857.08 119,487,815.40
其中:营业成本 142,673,672.78 90,500,681.01
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,103,028.06 2,833,641.11
销售费用 20,098,580.29 11,294,139.26
管理费用 31,066,816.88 17,970,278.98
财务费用 13,235,015.06 -2,961,367.19
资产减值损失 55,744.01 -149,557.77
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
19,086,913.53
列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
其他收益 3,372,789.76
三、营业利润(亏损以“