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赞宇科技:中信建投证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见 下载公告
公告日期:2017-04-27
中信建投证券股份有限公司关于赞宇科技集团股份有限公司
                     内部控制规则落实自查表的核查意见
    中信建投证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”或“中信建投证券”)
作为赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“赞宇科技”或“公司”)2016 年非
公开发行 A 股股票并上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,依
据赞宇科技的实际情况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况,对公司
填制的内部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表独立意见,具体情况如下:
    一、公司内控落实情况
    赞宇科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部控制、
募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投
资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查,根据核查结果,赞宇科
技董事会填写了《内部控制规则落实自查表》并提出整改措施。
    二、核查意见
    经核查,本保荐机构认为:赞宇科技董事会已按照深交所通知的有关要求完
成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作,并填写了《内部控制规则
落实自查表》;赞宇科技董事会填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内
部控制制度的制定和运行情况的实际,不存在隐瞒、疏漏等情况。
    (以下无正文)
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           (本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于赞宇科技集团股份有限公司
           内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)
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  附件:公告原文
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