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华帝股份:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2017-04-26
华帝股份有限公司
           内部控制审计报告
         CAC 证内字[2017]第 0016 号
审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                 目      录
                  目   录                      页   码
一、内部控制审计报告                            1-2
二、内部控制有效性的评估报告                    3-7
三、附件
   1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
   2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件
*机密*
                            内部控制审计报告
                                                      CAC 证内字[2017]第 0016 号
    华帝股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了华帝股份有限公司(以下简称华帝股份)2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华帝股份董事会的
责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
   四、财务报告内部控制审计意见
   我们认为,华帝股份于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
         中审华会计师事务所           中国注册会计师         姚运海
          (特殊普通合伙)
                                      中国注册会计师          张娜
             中国    天津                 二〇一七年四月二十五日

  附件:公告原文
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