南京海辰药业股份有限公司
2017 年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着求实稳健原则,结合市场和业务拓展计划,在充分考
虑公司现实业务各项基础、经营能力,在市场、国家政策等因素无重大变化的假
设前提下,依据 2017 年公司发展计划以及公司经营目标和预计的合同收入编制。
本预算报告包括公司及其下属全资子公司。
二、利润预算表
单位:人民币万元
项 目 2017 年预算 2016 年发生额 增减幅度%
一、营业总收入 37,069.24 28,082.76 32.00%
其中:营业收入 37,069.24 28,082.76 32.00%
二、营业总成本 30,708.22 22,875.13 34.24%
其中:营业成本 12,974.23 9,120.24 42.26%
税金及附加 667.25 465.35 43.39%
销售费用 11,591.46 8,585.71 35.01%
管理费用 5,189.69 4,397.88 18.00%
财务费用 75.59 172.84 -56.27%
资产减值损失 210.00 133.11 57.76%
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,361.02 5,207.63 22.15%
加:营业外收入 150.00 109.88 36.51%
减:营业外支出 85.59 71.56 19.61%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,425.43 5,245.95 22.48%
减:所得税费用 963.81 722.31 33.43%
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,461.62 4,523.64 20.74%
三、特别提示
本预算报告为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司
2017 年度盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求、经营团队的努力程
度等诸多因素,具有不确定性,请特别注意。
南京海辰药业股份有限公司
2017 年 4 月 19 日