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瑞特股份:关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 下载公告
公告日期:2017-04-20
关于对常熟瑞特电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZA90127 号
              关于对常熟瑞特电气股份有限公司
  控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
                        目录                   页次
一、   专项审计说明                                   1-2
二、   附表
          关于对常熟瑞特电气股份有限公司
         控股股东及其他关联方占用资金情况
                   的专项审计说明
                                               信会师报字[2017]第 ZA90127 号
常熟瑞特电气股份有限公司全体股东:
      我们审计了后附的常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“贵公
司”)2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简
称“汇总表”)。
    一、管理层的责任
    管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及其他相关规定
编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控
制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中
国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表
的总体列报。
                        专项审计说明 第 1 页
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审
计意见提供了基础。
    三、专项审计意见
    我们认为,贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制
以满足监管要求。
    四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
    本专项审计说明仅供贵公司 2016 年年度报告披露之目的,不得
用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)              中国注册会计师:
         中国上海                             中国注册会计师:
                                              二〇一七年四月十九日
此盖章页仅限于常熟瑞特电气股份有限公司公司-信会师报字[2017]
第 ZA90127 号报告专用,不得用于其他目的。
                       专项审计说明 第 2 页
附件                      常熟瑞特电气股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:常熟瑞特电气股份有限公司                                                                                                       单位:元
                              占用方与上市   上市公司核                                                       2016 年期末
                   资金占用                               2016 年期初占用   2016 年度占用累   2016 年度偿还                 占用形成
 资金占用类别                 公司的关联关   算的会计科                                                       占用资金余                 占用性质
                   方名称                                    资金余额         计发生金额      累计发生金额                    原因
                                    系           目                                                               额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
       小计
关联自然人及其控
    制的法人
       小计
其他关联人及其附
      属企业
       小计
上市公司的子公司
  及其附属企业
       小计
       总计
 法定代表人:                                             主管会计工作负责人:                                        会计机构负责人:

  附件:公告原文
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