深圳市盐田港股份有限公司董事会2007年工作报告
一、报告期内公司经营情况的回顾
(一)公司报告期内总体经营情况
报告期内,公司加强内部管理,进一步强化责任意识,落实工作责任,
深化实施了分配制度、人事制度和劳动制度改革;进一步转换经营机制,坚
持实施产权代表和外派管理人员管理制度,严格实施全面预算管理和坚持经
营分析例会制度,提高控参股企业管理水平;采取积极果断措施,规避汇率
风险,维护股东权益;积极推进盐田港西港区发展工作,探索国内相关产业
的投资机会,并取得了一定的进展。
报告期内,完成营业收入70,270.6万元,比上年下降2.57%,主要原因是
公司之子公司隧道公司因罗沙路全年禁行大货车导致收费收入下降和混凝土
公司减产导致销售收入下降;净利润为64,585.76万元,比上年下降8.52%,
主要原因是公司联营公司盐田国际(一、二期)吞吐量下降和汇率变动导致
公司投资收益下滑。经营活动产生的现金流量净额为30,421.77万元,比上年
增长20.16%,主要原因是公司之子公司公路公司现金收费有较大幅度增长。
(二)公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务范围:码头的开发和经营;货物装卸与运输;港口配套
交通设施建设与经营;港口配套仓储及工业设施建设与经营;港口配套生活
服务设施的建设与经营;集装箱修理;转口贸易;货物及技术进出口。
报告期内,公司主营业务分行业情况(金额单位:人民币元):
毛利率(%)
营业收入比营业成本比上比上年增
行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
上年增减(%)年增减(%)减百分点
(个)
港口装卸业160,733,303.02 96,235,645.90 40.13% 12.82% 7.34% 3.05
其中:关联交
109,897,157.00 58,920,009.76 46.39% 40.67% 32.87% 3.15
易
公路运输业398,755,849.02 93,865,592.45 76.46% 4.18% -14.25% 5.06
工业 107,042,805.75 110,945,595.42-3.65% -35.50% -30.79% -7.06
仓储租赁业36,174,010.91 20,199,406.32 44.16% 20.45% 19.60% 0.39
其中:关联交
2,207,203.22 1,677,657.04 23.99% -1.67% -11.36% 8.31
易 合计 702,705,968.70 321,246,240.09 54.28% -2.57% -14.63% 6.46
报告期内,港口装卸业务经营情况:公司联营公司盐田国际(一、二期)
全年完成集装箱吞吐量396万TEU,比上年下降16.46%,营业收入261,135.92
万元,比上年同期减少21.36%,净利润156,550.94万元,比上年同期下降
24.94%。西港区码头公司负责西港区1#-3#泊位的经营,全年完成集装箱吞
吐量69.8万TEU,比上年增长22.69%,实现收入21,366.24万元,比上年同
期增长49.97%,主要原因是吞吐量的增长,实现净利润7,436.73万元,较
上年大幅增长,上年同期净利润为658.89万元。
报告期内,公路运输业务情况:公路公司取得了超出预期的经营业绩,
虽然盐排高速至盐田港区路段开通加大该路段车流量分流,但全路段总体车
流量和营业收入保持着持续增长,营运收入创历史新高。全年实现营业收入
30,731.04万元,首次突破3亿元大关,比上年同期增长17.66%,实现净利
润19,086.76万元,比上年同期增长38.5%。隧道公司全年完成营业收入
9,144.55万元,比上年减少24.95%,实现净利润4,061.76万元,比上年同
期减少29.83%,主要因2007年全年罗沙路均禁行大货车(上年为8-12月份
罗沙路禁行大货车)及深圳市政府投资兴建的深盐二通道施工对深沙路交通
造成较大影响,导致车流量较上年同期下降9.7%。
报告期内,仓储物流业务经营情况:公司仓储物流业务经营情况较好,
公司控股的深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司经营的3号区1#仓报告期
内实现营业收入827.61万元,比上年增长74.9%,实现净利润285.61万元,
上年同期为2.08万元。公司物流事业部经营的5号区1#仓库全年完成仓储
业务操作方量约33万立方,实现净利润103.60万元。
报告期内,深圳市商品混凝土市场竞争激烈,原材料价格大幅上涨,公
司通过减产、转让等方式减少亏损,其中深圳市龙岗大工业区混凝土有限公
司于2007年11月在深圳市产权交易中心挂牌进行了股权转让。深圳市盐田
港混凝土有限公司、深圳市港龙混凝土有限公司、深圳市龙岗大工业区混凝
土有限公司报告期内实现营业收入10,704.28万元,实现净利润-1,298.08
万元。
(三)报告期内公司资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况及变
动原因分析
报告期增减变动
资产负债表项目 2007年12月31日 2007年1月1日 报告期增减变动额
率(%)
货币资金 1,729,562,404.83 1,437,947,865.63 291,614,539.20 20.28%
应收账款 76,242,410.78 140,783,486.92 -64,541,076.14 -45.84%
预付账款 37,805,103.20 7,233,144.87 30,571,958.33 422.66%
应收股利 214,661,664.00 2,400,000.00 212,261,664.00 8844.24%
固定资产 720,653,371.06 1,290,590,115.68 -569,936,744.62 -44.16%
短期借款 5,000,000.00 20,000,000.00 -15,000,000.00 -75.00%
应付账款 31,127,848.73 62,738,640.73 -31,610,792.00 -50.38%
应付职工薪酬 27,725,495.34 48,856,568.96 -21,131,073.62 -43.25%
应交税费 39,644,746.46 25,737,009.90 13,907,736.56 54.04%
其它应付款 21,153,285.69 43,817,430.92 -22,664,145.23 -51.72%
递延所得税负债 25,829,369.54 -25,829,369.54
资本公积 937,828,928.08 742,648,080.07 195,180,848.01 26.28%
盈余公积 612,636,680.64 560,371,437.50 52,265,243.14 9.33%
未分配利润 836,236,162.41 616,143,778.11 220,092,3