广州高澜节能技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
广州高澜节能技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
(公告编号: 2016-089)
2016 年 10 月
广州高澜节能技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李琦、主管会计工作负责人梁清利及会计机构负责人(会计主管
人员)钱瑶声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,013,176,495.84 754,191,356.06 34.34%
归属于上市公司股东的净资产
560,759,849.73 323,392,870.03 73.40%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入(元) 89,426,656.59 13.40% 327,692,629.85 44.77%
归属于上市公司股东的净利润
3,534,212.26 -22.58% 23,049,050.16 22.13%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-412,870.46 -109.94% 17,300,584.86 8.06%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -92,590,949.60 -27.07%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.03 -66.67% 0.20 -47.37%
稀释每股收益(元/股) 0.03 -66.67% 0.20 -47.37%
加权平均净资产收益率 0.63% -0.95% 4.50% -1.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 176,525.27
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
7,177,841.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -330,681.06
减:所得税影响额 1,275,220.09
合计 5,748,465.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、本公司经营业务与下游应用领域市场景气度密切相关。如果下游市场需求显著下降,将对本公司的经营状况、营
业收入、营业利润产生重大影响,存在经营业绩下滑的风险。
电力电子装置用纯水冷却设备的下游市场来源于发电、输电、配电及用电的各个环节,是电力工业中必需的基础设备,
广泛应用于直流输电、新能源发电、柔性交流输配电以及大功率电气传动等领域。纯水冷却设备的市场发展以电力工业投资
规模为基础,同时也受宏观经济、能源产业发展政策、电力工业技术进步以及相关电力电子装备产品发展的影响。近几年,
受益于国家产业政策以及电力工业系统总体投资规模的稳定增长,电气机械及器材相关产业得到了快速发展。可能影响本公
司下游应用领域市场需求变化的主要因素包括:
(1)经济发展水平和人口规模,其决定了电力能源的整体需求;
(2)高压输电、新能源发电等领域的国家产业政策;
(3)不同应用领域发展水平和发展阶段的差异决定了高压直流输电电网建设、新能源发电等领域的电力投资会呈现一
定阶段性波动;
(4)高压输电、新能源发电领域技术的进步和发展;
(5)高压直流输电网络建设的投资规模、投资进度;
(6)风电投资规模、新增装机容量规划的实现以及单位装机容量1.5MW以上机组的数量;
(7)光伏发电投资规模、新增装机容量规划的实现以及使用水冷技术逆变器的数量。
2、公司应收账款余额较大,给公司带来较大的资金压力和一定的经营风险。如果未来下游客户业绩下滑和资金趋紧,
可能会导致进一步延长应收账款收回周期甚至发生坏账,从而给公司经营业绩造成不利影响。
公司应收账款规模较大主要受分阶段收款的货款结算方式、信用期、客户付款审批流程较长、营业收入呈季节性波动、
质保金等因素影响。未来随着公司业务规模的不断扩大,若应收账款规模过快增长,应收账款周转率持续下降,将给公司带
来较大的营运资金压力和一定的经营风险。若未来下游客户情况发生不利变化,可能导致公司应收账款发生坏账或进一步延
长应收账款收回周期,从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。
3、公司综合毛利率水平较高,如果未来行业竞争格局发生变化,公司不能在未来竞争中继续保持领先的优势,公司
将面临毛利率下降的风险,给公司盈利能力带来不利影响。
电力电子装置用纯水冷却设备产品是高热流密度电气设备的关键配套设备,具有定制化设计和制造、系统集成等特
点。近年来,随着我国纯水冷却设备产业的快速成长,行业整体盈利能力较高,产品毛利率维持在较高水平。近三年,公司
主营业务综合毛利率在45%左右,毛利率维持在较高水平,未来将面临毛利率下降的风险。
4、新产品开发和新应用领域的拓展
公司已为进入新的应用领域和开发新产品进行了大量的技术储备和市场调研。目前新产品水冷散热器已进入市场推
广应用阶段;正在开拓的应用领域有船舶用大功率变流器、大数据中心服务器、高铁动车组牵引变流器等。公司产品能否迅
速进入这些应用领域并取得突破,主要取决于以下因素:
(1)下游应用领域冷却对象功率的提升,应用水冷技术的成熟程度;
(2)国产化设备替代进口设备的进程;
(3)公司持续的技术创新能力、稳定可靠的产品质量以及市场开拓能力。如果公司的产品不能在短期内切入新的应用
领域并提高市场份额,将制约公司未来的业务成长空间。
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5、国际市场业务的拓展
公司国际市场业务拓展初步取得进展,但目前国际市场业务客户及产品比较单一。为进一步拓展国际市场业务,提
高公司在海外的营销和服务能力,公司在英国投资设立了子公司英国高澜,在美国投资设立了子公司美国高澜,期待以此为
窗口,在国际市场业务拓展中取得更大的突破。目前,公司正积极与ALSTOM、ABB和SIEMENS等进行业务洽谈,国际市
场业务拓展在稳步推进中。公司国际市场业务开拓能否取得较大突破的主要因素包括:
(1)对国际市场的法律及商业环境的了解程度;
(2)能否快速适应国际市场产品设计理念、技术沟通能否达成一致;
(3)产品质量及售后服务、国际项目成功经验等仍是国际市场客户非常关注的因素;
(4)公司国际化后备人才的储备情况。如果未来国际市场业务开拓不顺利或未能达到预期,将影响公司国际市场业务
发展潜力和成长空间。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,113
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李琦 境内自然人 20.55% 24,661,136 24,661,136 质押 649,800
吴文伟 境内自然人 15.14% 18,163,098 18,163,098 质押 360,000
广州海汇成长创
业投资中心(有 境内非国有法人 10.26% 12,315,615 12,315,615
限合伙)
高荣荣 境内自然人 7.82% 9,386,271 9,386,271
广州科技创业投
国有法人 4.86% 5,832,531 5,832,531
资有限公司
唐洪 境外自然人 3.57% 4,284,668 4,284,668 质押 864,000
荣信电力电子股
境内非国有法人 3.00% 3,600,000 3,600,000
份有限公司
中国工商银行股
份有限公司-金
境内非国有法人 1.95% 2,336,648
鹰核心资源混合
型证券投资基金
陈建业 境内自然人 1.74% 2,093,729 2,093,729
梁清利 境内自然人 1.24% 1,491,791 1,491,791 质押 247,140
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司-金
2,336,648 人民币普通股 2,336,648
鹰核心资源混合型证券投资基金
孙涛 1,241,900 人民币普通股 1,241,900
宋清 846,000 人民币普通股 846,000
宋保健 358,660 人民币普通股 358,660
秦佳胤 199,520 人民币普通股 199,520
胡苏凯 177,002 人民币普通股 177,002
王占全 177,000 人民币普通股 177,000
银华财富资本-工商银行-银华
167,346 人民币普通股 167,346
财富资本管理(北京)有限公司
朱卫贤 150,000 人民币普通股 150,000
郑海锋 135,000 人民币普通股 135,000
上述股东关联关系或一致行动的 李琦、吴文伟、唐洪为本公司一致行动人。除此之外,公司未知前 10 名无限售流通股
说明 股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
(如有)
注:股东荣信电力电子股份有限公司已更名为梦网荣信科技集团股份有限公司。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产负债表
2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
项目
主要系报告期内销售收入确认发生结构性变
应收账款 272,469,482.55 192,902,599.57 41.25% 化,其中新能源产品收入确认占比56.78%,
应收账款的增长受新能源回款政策所致。
预付款项 22,357,352.42 9,324,962.65 139.76% 主要系报告期内支付项目预付款增加所致。
主要系子公司岳阳高澜支付购买二期土地保
其他应收款 7,426,234.45 3,528,889.53 110.44%
证金及公司竞标项目投标保证金增加所致。
主要系:(1)岳阳高澜新能源发电水冷产品
批量化生产;(2)公司订单增加,原材料库
存货 182,373,037.87 131,126,092.84 39.08%
存较去年期末增加;(3)直流水冷项目在产
品及发出商品较去年期末增加。
主要系报告期内适用(财税〔2016〕36号)营
其他流动资
7,663,416.25 50,113.69 15192.06% 改增政策,岳阳三号厂房不动产进项税额增
产
加所致。
主要系报告期内岳阳高澜三号厂房筹建所
在建工程 36,577,073.26 10,861,368.84 236.76%
致。
主要系岳阳高澜购买二期土地使用权增加所
无形资产 59,951,322.35 35,444,487.11 69.14%
致。
主要系:(1)报告期内公司新增厂区停车位
长期待摊费
2,215,930.40 184,391.01 1101.76% 项目。(2)公司车间装修费用。(3)办公
用
室翻新和改造增加所致。
主要系原材料采购增加,公司使用应付票据
应付票据 161,348,018.62 108,196,490.54 49.13%
结算应付款所致。
预收款项 37,262,589.85 28,313,726.49 31.61% 主要系公司项目进度款所致。
应交税费 3,451,010.09 16,634,532.04 -79.25% 主要系应交企业所得税、增值税影响所致。
主要系(1)收入增加,计提的售后材料费用
其他应付款 10,237,755.37 5,290,174.22 93.52%
同步增加;(2)与供应商结算方式变更所致。
利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动比例 变动原因
营业收入 327,692,629.85 226,355,516.67 44.77% 主要系公司销售规模扩大,业绩增长所致。
主要系营业收入增加带来营业成本的同步增
营业成本 201,631,448.65 131,744,733.18 53.05%
加。
营业税金及附 981,663.99 638,323.53 53.79% 主要系流转税额增加所致。
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加
主要系公司销售规模扩大,市场投入增长所
销售费用 33,981,578.17 23,965,456.33 41.79%
致。
主要系公司规模扩大,员工人数增加,薪酬、
管理费用 64,472,931.40 45,284,429.94 42.37% 福利等同步增加以及报告期内公司持续增加
研发投入所致。
主要系报告期内公司上市成功,短期借款减
财务费用 -841,320.12 2,689,195.60 -131.29% 少带来利息支出的同步减少,外币汇率的浮
动也带有一定的影响所致。
营业外收入 10,636,538.50 5,520,680.17 92.67% 主要系政府补助增加所致。
主要系报告期内利润增加带来所得税费用增
所得税费用 6,072,732.71 1,468,429.95 313.55% 加以及子公司智网信息今年不再享受企业所
得税减半优惠政策所致。
现金流量表
2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动比例 变动原因
项目
投资活动产生
主要系购买设备以及子公司岳阳高澜三号厂
的现金流量净 -83,128,431.55 -28,146,892.98 -195.34%
房基建建设投资影响所致。
额
筹资活动产生
的现金流量净 200,558,924.19 46,132,969.93 334.74% 主要系公司上市发行股票募集资金所致。
额
现金及现金等
26,476,373.48 -54,755,110.14 148.35% 主要系公司上市发行股票募集资金所致。
价物净增加额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司 2016 年前三季度实现营业收入 32,769.26 万元,较上年同期增长 44.77%,其中新能源发电水冷产品、柔性交流水
冷产品较上年同期分别增长 77.46%和 117.04%。2016 年前三季度公司实现净利润 2,289.24 万元,较上年同期增长 21.17%,
实现归属于上市公司股东的净利润 2,304.91 万元,较上年同期增长 22.13%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
合同金额
序号 签约日期 买方 产品名称 执行情况
(万元)
北京ABB四方电力系
1 2015.12.17 换流阀冷却系统 5,600.00 正在执行中
统有限公司
新疆金风科技股份有
2 2016.05.17 新能源发电水冷产品 11,932.53 正在执行中
限公司
西安西电电力系统有
3 2016.08.11 换流阀冷却设备 9,137.00 正在执行中
限公司
西安西电电力系统有
4 2016.08.11 配水管道及配件 900.77 正在执行中
限公司
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西安西电电力系统有
5 2016.08.11 电极针及配件 901.13 正在执行中
限公司
西安西电电力系统有
6 2016.08.11 电极塞及配件 38.81 已执行完毕
限公司
注:公司于 2016 年 5 月 17 日与新疆金风科技股份有限公司签订了2016年度《供货框架合同》,有效期限为 2016 年 1 月
1 日—2016 年 12 月 31 日。公司于 2016 年 5 月 18 日在巨潮资讯网对该合同进行了披露(公告编号:2016-044),上
述合同金额为截止到本报告期末框架合同下签订的订单总额。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司开展的主要研发项目如下:
序号 项目名称 项目进展情况 拟达到的目标 对公司未来的影响
特高压直流输电纯水冷 适用电压等级更高,电磁兼容性更好,系统工艺更合
丰富产品线,提升
1 却设备产业化关键技术 应用阶段 理,散热功率及效率更强,能促进国家坚强智能电网
市场竞争力
研究与应用 建设。
具有防震,防腐,远程监测、控制、诊断及在线维护
海上风电变流器与变压 丰富产品线,提升
2 应用阶段 功能,适应海洋性气候环境,产品可靠性更高,产品
器用水冷却设备研发 市场竞争力
结构更紧凑。
充分利用已有纯水冷却技术,根据柔性输电换流阀的
大功率柔性直流输电用 丰富产品线,提升
3 应用阶段 技术特点,解决柔性输电电网中高功率高热流密度电
纯水冷却设备研发 市场竞争力
子部件的散热,提高纯水冷却设备整体运行可靠性。
根据服务器散热机理,采用液体导热技术,解决服务
服务器用水冷却设备研 丰富产品线,提升
4 样机阶段 器内部高热流密度电子部件散热,降低服务器整体能
发 市场竞争力
耗,并保证系统运行可靠性。
高效不锈钢空气散热器 散热器翅片结构、材质创新,加工工艺优化创新,使 丰富产品线,提升
5 应用与推广阶段
研发 产品成本更低,更适用于特殊环境工况。 市场竞争力
通过DSP芯片及外围电路,实时监测各在线物理量,
如冷却介质温度、压力、流量、电导率等参数的变化,
基于DSP的冷却设备控 丰富产品线,提升
6 样机阶段 通过控制算法,精准控制阀冷系统的各机电单元,从
制系统 市场竞争力
而提高阀冷系统控制的响应速度和运行的可靠性、经
济性。
丰富产品线,提升
7 电动汽车充电桩 应用与推广阶段 系统结构紧凑,效率高,可靠性好。
市场竞争力
核电辅助设备用大功率 丰富产品线,提升
8 研究阶段 适用于核电特殊环境。
变频器水冷系统 市场竞争力
研究微通道流体状态、传热过程,通过文献检索、理
丰富产品线,提升
9 微通道冷却技术研究 研究阶段 论分析,对微通道的结构参数、通道内的流动换热过
市场竞争力
程及流动阻力的影响进行研究,提高水冷散热器的传
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