厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2016 年半年度报告全文
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2016 年半年度报告
公告编号:2016-32
2016 年 08 月
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
本公司全体董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
公司负责人滕达、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管
人员)陈志友声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 25
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 42
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 49
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 51
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 152
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释义
释义项 指 释义内容
美亚柏科、公司或本公司 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
美亚柏科信息安全研究所 指 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司,本公司的全资子公司
厦门服云 指 厦门服云信息科技有限公司,本公司的参股公司
美亚中敏 指 厦门美亚中敏电子科技有限公司,本公司的控股子公司
香港鼎永泰克 指 香港鼎永泰克科技有限公司,本公司的控股子公司
杭州攀克 指 杭州攀克网络技术有限公司,本公司的参股公司
巨龙信息 指 厦门市巨龙信息科技有限公司,本公司的参股公司
宏创科技 指 福建宏创信息科技有限公司,本公司的参股公司
珠海新德汇 指 珠海市新德汇信息技术有限公司,本公司的全资子公司
万诚信用 指 北京万诚信用评价有限公司,本公司的参股公司
海峡国家版权交易中心 指 海峡国家版权交易中心有限公司,本公司的参股公司
武汉大千 指 武汉大千信息技术有限公司,本公司的控股子公司
深圳中新赛克 指 深圳市中新赛克科技股份有限公司,本公司的参股子公司
正信世纪 指 厦门正信世纪信息科技有限公司,本公司的参股子公司
安胜网络 指 厦门安胜网络科技有限公司,本公司的控股子公司
江苏税软 指 江苏税软软件科技有限公司,本公司的全资子公司
美亚宏数 指 北京美亚宏数科技有限责任公司,本公司的控股子公司
国信宏数 指 北京国信宏数科技有限责任公司,美亚宏数的控股子公司
基金管理公司 指 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司,本公司的参股子公司
厦门市亚桐投资管理合伙企业(有限合伙),由 SPV 发起设立美亚梧
SPV 指
桐产业并购基金
美亚智讯 指 北京美亚智讯信息技术有限公司,本公司的控股子公司
保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司,本公司首次公开发行股票的保荐机构
致同 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙),本公司年度审计机构
首次公开发行股票 指 发行人首次发行 1,350 万股 A 股的行为
美亚柏科发行股份购买江苏税软 100%股权及珠海新德汇 49%股权的
重大资产重组 指
交易统称
报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 美亚柏科 股票代码
公司的中文名称 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
公司的中文简称(如有) 美亚柏科
公司的外文名称(如有) Xiamen Meiya Pico Information Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) MEIYA PICO INC.
公司的法定代表人 滕达
注册地址 厦门市软件园二期观日路 12 号 102-402 单元
注册地址的邮政编码
办公地址 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.300188.cn
电子信箱 tzzgx@300188.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李滢雪
厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科
联系地址
董事会办公室
电话 0592-3698792
传真 0592-2519335
电子信箱 tzzgx@300188.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网,网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 福建省厦门市软件园二期观日路 12 号公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业总收入(元) 258,946,990.91 199,833,339.72 29.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 23,410,353.17 18,958,545.15 23.48%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后
19,304,515.25 15,820,652.59 22.02%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -168,967,818.11 -160,143,039.16 -5.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.3468 -0.3614 4.04%
基本每股收益(元/股) 0.049 0.043 13.95%
稀释每股收益(元/股) 0.049 0.043 13.95%
加权平均净资产收益率 1.39% 1.95% -0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.15% 1.63% -0.48%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产(元) 2,100,975,835.46 2,202,465,810.75 -4.61%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) 1,682,379,385.18 1,672,859,824.77 0.57%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) 3.4528 3.7748 -8.53%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 487,254,406
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.048
五、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -185,558.02
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,126,508.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,587.48
减:所得税影响额 557,984.66
少数股东权益影响额(税后) 202,540.04
合计 4,105,837.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
七、重大风险提示
1、投资并购业绩不达预期的风险
2016年1月,公司完成了重大资产重组项目的实施,以发行股份购买资产方式收购了新德汇49%股权及
江苏税软100%股权,并与交易对方分别签署了盈利预测补偿的相关协议,新德汇交易对方和江苏税软交易
对方分别承诺:新德汇和江苏税软2016年当期扣除非经常性损益后归属于母公司的预测净利润额分别为
3,900万元和3,750万元。
截至2016年6月30日,新德汇和江苏税软分别实现未经审计的扣除非经常性损益后的净利润为384.92
万元和37.71万元,占全年预测净利润额的比例分别为9.87%和1.01%,主要原因是新德汇和江苏税软业务
均具有明显的季节性特征,上半年收入占比较低。由于业务主要集中在下半年尤其是第四季度,产品交付
和项目验收任务压力较大,不确定性因素可能导致盈利预测实现存在不确定的风险。
对此,公司一方面将加强投后项目的内部控制及运营管理,利用和子公司在业务、技术、客户、市场
准入资质及人员的互补性上进行资源整合,积极发挥协同优势,保持公司及各子公司的持续竞争力,维护
公司股东权益。另一方面,密切跟踪各子公司的经营情况,及时履行信息披露义务。
2、应收账款过高的风险
报告期末,公司应收账款净额为24,644.47万元,占公司总资产的比例为11.73%,与年初相比应收账款
占公司总资产的比例下降0.09%,与年初基本持平。
公司应收账款比较高是长期以来存在的现象,因为公司主要客户为全国各级司法机关、行政执法部门
等,这些客户的采购及付款审批周期较长,因而导致公司应收账款较高。并且随着公司收入规模的增长,
合同项目金额增大,项目的实施期延长,应收账款的账期和绝对值也可能会相应上升。
对此,一方面公司将根据实际情况,执行合理的应收账款坏账计提准备政策;另一方面,将不断加强
应收账款的管理,避免较高的坏账风险。
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3、季节性不均衡的风险
公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点,因为公司产品主要销售于司法机关、行政执法部
门等,这些客户的普遍特点是,上半年制订计划、预算审批,下半年实施和验收。因此,公司产品销售收
入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度,具有明显的季节性特征。受公司业务季节性特点影响,公司
上半年度收入和利润占全年收入和利润的比重较低,季节性资金需求和现金流量不均衡。
报告期内,公司业务季节性特点仍然存在。因此,公司一方面努力做好生产计划和财务预算管理,尽
可能降低季节性因素导致的资金需求和现金流量不均衡问题的影响。另一方面,公司与投资者保持充分沟
通,以便投资者能及时、准确了解公司的运营情况。
4、股市风险
公司股票在深圳证券交易所创业板上市,除受公司业绩影响外,公司股票价格还将受到国际和国内宏
观经济形势、国家有关政策、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公
司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并作出审慎判断。
对此,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规的要求规范运作,及时、完整、准确、公平地进行信息披露,以利于投资者作出正确的投资决策。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内,公司实现营业收入25,894.70万元,较去年同期增加29.58%,公司持续加大在市场拓展及研
发方面投入,公司产品和技术不断创新,核心竞争力不断提升,保证了营业收入稳定增长。同时本期江苏
税软、武汉大千纳入合并范围,也促进了公司营业收入较上年同期增长。
报告期内,公司管理费用、销售费用和财务费用三项费用总额17,280.68万元,比去年同期增长39.74%,
主要是由于本报告期较上年同期合并范围增加了江苏税软、武汉大千、美亚宏数等子公司及研发费用、折
旧摊销费用、人工费用等较去年同期增加较多所致。
报告期内,公司营业利润亏损671.67万元,主要是由于:1)报告期公司期间费用较上年同期增加较多;
2)报告期计提资产减值损失较上年同期增加。
报告期内,公司利润总额2,176.14万元,与去年同期基本持平。
报告期内,归属于上市公司股东的净利润2,341.04万元,较上年同期增长23.48%,主要是由于公司软
件退税较上年同期增加较多所致。
主要财务数据同比变动情况:
单位:元
本报告期/期末 上年同期/期初 同比增减 变动原因
由于公司在研发及市场拓展方面继续加大投入,保
营业收入 258,946,990.91 199,833,339.72 29.58%
证了公司业务的持续增长
营业成本 80,522,084.91 68,876,553.36 16.91% 主要是由于营业收入增长所致
主要是由于本报告期较上年同期合并范围增加了江
销售费用 48,537,272.53 36,553,104.21 32.79% 苏税软、武汉大千、美亚宏数及人员人工费增加较
多所致
主要是由于本报告期较上年同期合并范围增加了江
管理费用 127,248,408.47 91,461,028.37 39.13% 苏税软、武汉大千、美亚宏数等子公司及研发费用、
折旧摊销费用、人工费用所致
财务费用 -2,978,898.94 -4,359,574.70 31.67% 主要是由于本期利息收入较去年同期减少所致
所得税费用 3,097,720.63 619,208.89 400.27% 主要是由于母公司利润总额增加所致
主要是由于公司为保持产品市场竞争力持续加大研
研发投入 61,934,107.87 38,922,761.73 59.12%
发投入及合并武汉大千、江苏税软、美亚宏数等子
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公司研发投入所致
主要是由于报告期公司支付采购款,缴交上年第四
经营活动产生的
-168,967,818.11 -160,143,039.16 -5.51% 季度所得税费用及增值税、支付职工薪酬较上年同
现金流量净额
期增加所致
投资活动产生的
60,071,896.89 98,378,317.13 -38.94% 主要是由于累计收回定期存款较上年同期减少所致
现金流量净额
筹资活动产生的
-16,970,390.94 -9,971,172.00 -70.19% 主要是由于报告期公司分配 2015 年度股利所致
现金流量净额
主要是由于报告期公司支付采购款,缴交上年第四
现金及现金等价
-125,783,380.94 -71,761,665.90 -75.28% 季度所得税费用及增值税、支付职工薪酬较上年同
物净增加额
期增加所致
主要要是由于本期公司未到期定期存款利息增加所
应收利息 1,118,939.55 820,785.11 36.33%
致
主要是由于子公司江苏税软赎回前期购买银行理财
其他流动资产 13,849,184.36 42,764,970.48 -67.62%
产品所致
主要是由于本期公司新增发出商品报告期末尚未验
存货 353,312,521.58 250,357,531.01 41.12%
收所致
长期待摊费用 3,402,090.68 1,472,863.91 130.98% 主要是由于本期公司租入办公地点装修所致
主要是由于公司按约定账期支付了部分采购款项所
应付账款 51,658,952.05 87,667,107.52 -41.07%
致
主要是由于报告期内公司支付了 2015 年末尚未支
应付职工薪酬 14,286,299.07 66,224,968.14 -78.43%
付的年终奖金所致
主要是由于 2015 年 12 月份的增值税和第四季度的
应交税费 7,620,608.19 55,396,425.83 -86.24%
所得税于报告期内缴交所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,在产品及技术研发方面,公司根据总体战略和年度经营计划,持续加大研发投入,通过加
强行业定制开发,针对新行业用户和区县用户研发形成了有针对性的产品或产品系列,促进了产品销售收
入增长。在市场推广方面,公司继续深耕传统网安市场,区域下沉战略取得明显成效,区县市场销售取得
较大增长;同时,继续推行培训营销策略加强新行业市场拓展,检察、工商等行业市场销售取得稳步增长。
此外,报告期内,江苏税软和新德汇成为公司的全资子公司,公司及各子公司加强资源整合,促进了整体
业务收入增长。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
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3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司的战略方向为“网络空间安全与大数据信息化”,自公司成立以来便致力于为各级司法机关打击
犯罪提供电子数据取证设备及网络信息安全解决方案;随着互联网+行业应用的发展,越来越多政府机构
的监管职能正由线下逐步向线上渗透,公司正着力于将大数据技术和大搜索技术应用于为更多执法部门开
展网络空间社会治理提供产品和服务;未来,公司将继续充分发挥技术及资源优势,借助互联网+大数据
的力量,为更广大的社会公众提供便民服务。
公司主营业务由“四大产品+四大服务”体系构成,四大产品包括电子数据取证、视频分析及专项执
法装备、网络 空间大搜索及大数据信息化产品;在四大产品的技术基础上衍生发展出存证云及其衍生服务、
搜索云及其衍生服务、数据服务和信息安全服务四大服务体系。除了不断加大研发投入促进内生增长外,
公司也持续开展投资并购项目进行外延扩张,随着美亚中敏、新德汇、武汉大千和江苏税软陆续纳入公司
旗下,公司业务范围延伸至智能制造、涉税分析及自助便民设备等更广泛的领域。公司产品销售市场也由
公安、检察等司法机关逐步拓展至工商、税务、海关、新闻、质监、检验检疫等多个行业。
图1 公司业务发展路线图
报告期公司实现营业收入25,894.70万元,较去年同期增加29.58%,其中:电子数据取证设备与大数据
平台实现收入18,040.31万元,较去年同期增长19.85%;网络空间大搜索产品实现收入1,920.49万元,较去
年同期增长283.90%;电子数据鉴定及信息安全相关服务实现收入3,224.87万元,较上年同期增长33.09%,
视频分析及专项执法装备实现收入2,495.14万元,较去年同期增长121.54%;工程业务及其他产品实现收入
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194.41万元,较去年同期下降76.97%。
(2)主营业务构成情况
占比10%以上的产品或服务情况:
单位:元
营业收入比
营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增
年同期增减 年同期增减
减
分产品或服务
电子数据取证设备与大数据
180,403,074.32 57,607,703.90 68.07% 19.85% 8.13% 3.46%
平台
网络空间大搜索产品 19,204,903.94 5,871,833.18 69.43% 283.90% 188.34% 10.13%
电子数据鉴定及信息安全相
32,248,650.95 5,979,375.84 81.46% 33.09% 32.10% 0.14%
关服务
视频分析及专项执法装备 24,951,401.95 9,162,385.71 63.28% 121.54% 197.23% -9.35%
工程业务及其他产品 1,944,102.61 1,708,974.44 12.09% -76.97% -70.12% -20.16%
说明:报告期公司根据新的产品体系规划,对公司的产品收入进行划分列示。
报告期公司通过持续加大研发和市场推广力度,促进了公司主要产品的增长。同时本期较上年同期增
加合并范围子公司江苏税软和武汉大千,也促进了公司各产品收入的增长。报告期电子数据取证设备与大
数据平台收入较上年同期增长 19.85%,主要是由于公司持续加大研发和市场推广力度,以及本期较上年同
期增加合并范围江苏税软,促进了收入的增长。网络空间大搜索产品较上年同期增长 283.90%,主要是由
于公司持续加大研发和市场推广力度促进了收入增长,同时由于上年同期该收入基数较低,本期收入增长
幅度较高。视频分析及专项执法装备增长主要是对新产品的推广促进了收入的增长,同时本期较上年同期
增加合并范围子公司武汉大千也促进了该业务的增长。工程业务及其他产品收入较上年同期下降 76.97%,
主要是由于子公司珠海新德汇调整业务规划减少工程业务合同。
报告期各主要产品营业成本增长主要是由于营业收入增长所致。工程业务及其他产品营业成本下降主
要是由于收入下降所致。
报告期公司主要产品毛利率上升主要是由于本期自产软件产品收入及毛利率较高的服务类产品较上
年同期增长所致。视频分析及专项执法装备较上年同期下降 9.35%主要是由于该类产品本期硬件收入占比
较高。工程业务及其他产品毛利率下降 20.16%,主要是由于工程类业务收入下降,未产生规模效应致使成
本占比较高所致。
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4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前5大供应商的变化情况及影响:
本报告期前五大供应商 本报告期 上年同期
合计采购金额(元) 41,773,375.87 24,843,659.46
占全部采购总额的比例 22.84% 19.80%
公司供应体系健全稳定,主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系,报告期内公司不存在向单个
供应商采购比例超过采购总额30%或严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化等因素
的影响,各报告期前5大供应商可能会发生变化,但对公司经营不会产生实质性影响。
报告期公司前5大客户的变化情况及影响:
本报告期前五大客户 本报告期 上年同期
合计销售金额(元) 44,141,117.44 39,259,945.9
占全部营业收入的比例 17.05% 19.65%
公司市场体系和客户结构较为健全稳定,主要客户为各级司法及行政执法部门,报告期内公司不存在
向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化和客户发展情况,
各报告期前5大客户可能会发生变化,但总体结构稳定,对公司经营不会产生重大影响。
6、主要参股公司分析
单位:元
公司名称 主要产品或服务 净利润
进出口商品及内销商品的生态原产地产品评定服务,利用移动互联网和物
北京万诚信用评价有限公司 联网技术为监管机构、消费者和生产者提供溯源鉴别的整体服务和解决方 -3,687,942.16
案;为客户提供质量信用评级、风险管理咨询培训等增值服务
厦门服云信息科技有限公司 服务器安全、网站安全产品研发、服务推广 -7,773,142.55
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7、重要研发项目的进展及影响
报告期内,公司继续围绕主营业务年度经营计划开展产品和技术研发,主要情况如下:
电子数据取证:围绕计算机取证、手机取证、分析平台三大系列重点开展了取证一体化工作台、审查
大师企业远程计算机取证系统、“税证宝”数据采集存证系统等新产品的研发,以及取证金刚、取证魔方、
手机取证塔、恢复大师等重点产品的升级研发;拓展取证综合平台,完成平台和取证装备的连接和数据对
接,以利用大数据资源和技术开发新平台、新应用。
网络空间大搜索:利用互联网信息搜索技术及大数据分析技术,在完善搜索云服务平台的同时,推出
美亚信使云服务平台、美亚智库产品,并围绕政府网络空间安全监管需求开展了国家发展改革委互联网大
数据分析系统、互联网金融风险预警平台、互联网+群防群治、网络反欺诈平台等多个重要项目的开发。
大数据信息化:重点开展了城市公共安全平台、云+情报信息共享平台、检察机关职务犯罪侦查与预
防信息系统等项目的研发。
视频分析及专项执法装备:充分发挥母、子公司资源整合优势,重点围绕车型二次识别、人脸识别、
串并案分析等功能模块进行技术突破;针对无人机黑飞、乱飞现象,面向市场推出了“电子鹰”无人机预
警、反制系统。
上述重要研发项目的开展,有利于不断提升公司的技术水平,进一步丰富公司产品体系,推动公司朝
着网络空间大数据监管的战略方向发展。同时,通过持续加大研发投入,公司专利、著作权等无形资产也
不断增厚,报告期内公司无形资产的变化情况如下:
2016年上半年度,公司新增授权专利28项,其中发明专利27项,外观专利1项;新提交申请的专利22
项,其中发明专利21项,实用新型专利1项;截至2016年6月30日,公司共取得授权专利136项,其中发明
专利85项,实用新型专利34项,外观设计专利17项。
截至2016年6月30日,公司共取得注册商标30项,注册有效期为10年,所有注册商标均在有效期内;
国家工商行政管理总局商标局已受理、正在审核过程中的商标注册申请共有10项。
截至2016年6月30日,公司共取得软件著作权215项,其中报告期内新增软件著作权28项,均为自主研
发所得。
8、核心竞争力不利变化分析
报告期内,公司核心竞争力无重大不利变化。
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
(1)国内电子数据取证行业发展迅速,市场空间巨大
随着社会信息化程度的不断提高和法治建设的不断完善,在证据信息化的大趋势下,电子数据在锁定
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2016 年半年度报告全文
违法对象、找到犯罪嫌疑人及证明案件事实的过程中起着越来越重要的作用。我国的电子数据取证行业起
步较晚,但近几年发展迅速,逐步从单兵式发展到装备化、以及取证实验室标准化、CNAS认证规范化。
电子证据在法律地位上也取得了一定的法律支持,获得了独立的司法地位。2015年2月,最高法发布《关
于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》,界定电子证据具体类型,表明对电子证据这一类虚拟证
据的重视程度在不断提高。而随着互联网、大数据、云计算的不断发展,对接云端成为电子数据取证行业
的另一个发展趋势,云技术在各行各业的渗透,对电子数据取证方式方