华意压缩机股份有限公司 2016 年半年度报告全文
华意压缩机股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 07 月
华意压缩机股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责
人(会计主管人员)符进前先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,请投资者注意投资风险。证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)
为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为
准,敬请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 38
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 39
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 118
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、本集团或华意压缩 指 华意压缩机股份有限公司
长虹集团、长虹控股 指 四川长虹电子控股集团有限公司(原四川长虹电子集团有限公司)
四川长虹或控股股东 指 四川长虹电器股份有限公司
长虹财务公司 指 四川长虹集团财务有限公司
民生物流 指 四川长虹民生物流股份有限公司
虹信软件 指 四川长虹虹信软件有限责任公司
信永中和或审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
美菱电器 指 合肥美菱股份有限公司
江西美菱 指 江西美菱电器有限责任公司
加西贝拉 指 加西贝拉压缩机有限公司
华意荆州 指 华意压缩机(荆州)有限公司
虹华家电 指 景德镇虹华家电部件有限公司
华意荆华 指 景德镇市华意荆华电器有限公司
华意巴塞罗那(HCB)、华意巴萨 指 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司
容声塑胶 指 佛山市顺德区容声塑胶有限公司
科龙模具 指 海信科龙模具有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(原申银万国证券股份有限公
保荐机构、申万证券 指
司)
报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 华意压缩 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华意压缩机股份有限公司
公司的中文简称(如有) 华意压缩
公司的外文名称(如有) HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)HUAYI
公司的法定代表人 刘体斌
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王华清 巢亦文
江西省景德镇市长虹大道 1 号(高新开 江西省景德镇市长虹大道 1 号(高新开
联系地址
发区内) 发区内)
电话 0798-8470228 0798-8470237
传真 0798-8470221 0798-8470221
电子信箱 wanghq@hua-yi.cn hyzq@hua-yi.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
景德镇市工商
报告期初注册 2015 年 05 月 22 日 360000110000494 36020170562223X 70562223-X
行政管理局
景德镇市工商
报告期末注册 2016 年 01 月 08 日 9036020070562223XY 9036020070562223XY 9036020070562223XY
行政管理局
临时公告披露的指定
网站查询日期(如有)
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 3,511,828,524.87 3,737,634,350.73 -6.04%
归属于上市公司股东的净利润(元) 126,324,223.85 122,185,866.79 3.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
108,604,360.11 113,058,394.89 -3.94%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -316,249,334.47 382,093,410.75 -182.77%
基本每股收益(元/股) 0.2257 0.2183 3.39%
稀释每股收益(元/股) 0.2257 0.2183 3.39%
加权平均净资产收益率 5.51% 5.78% -0.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 8,081,651,430.18 6,970,502,586.82 15.94%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,321,138,100.94 2,238,864,804.88 3.67%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 559,623,953
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.2257
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,218,875.83
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,842,157.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
27,592,680.17 主要系公司投资理财产品收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,557,474.96
减:所得税影响额 4,616,936.01
少数股东权益影响额(税后) 8,436,637.16
合计 17,719,863.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、 概述
2016 年,国际环境仍然复杂严峻,世界经济复苏不及预期,全球贸易持续低迷,英国脱欧公投等使
经济运行中的不确定因素增加;2016 年上半年中国经济继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势,但调
整、转型的阵痛还在持续,经济仍面临下行压力。今年上半年,冰箱压缩行业形势不容乐观,冰箱压缩机
市场需求持续下滑,整个家电行业去库存压力依然很大。 冰箱压缩机行业产能严重过剩,各压缩机企业
为了生存,展开激烈的价格竞争,压缩机销售价格进一步下降,2016 年上半年大宗材料价格特别是硅钢价
格开始触底反弹,冰箱压缩机企业经营压力不断加大。
2016 年上半年,面对日趋严峻的经济形势与行业竞争,公司按照“全球第一强”的整体目标与要求,
以党的十八大和十八届五中全会精神为指导,按照“四个全面”战略布局的新要求,主动把握“中国制造
2025”、“互联网+”等转型发展新机遇,按照“围绕 1314,深化做强举措,奋力由大向强”的总体思路,
以创新发展为主线,为努力实现压缩机“全球行业第一强”的目标而不懈努力。2016 年上半年公司紧紧围
绕全年经营目标,不断拓宽销售渠道,加大技术创新,提升产品质量,提高运营效率,虽然压缩机销量与
销售收入同比都有不同程度下降,但公司变频、商用压缩机、铝线机、小型压缩机的销售占比不断提升,
产品结构不断优化,上半年公司变频压缩机销售同比增长 78%,商用压缩机销售同比增长 21%,净利润同
比略有增加。
报告期,公司实现营业收入 351,183 万元,同比下降 6.04%,归属于母公司所有者的净利润 12,632
万元,同比增加 3.39 %。
二、主营业务分析
概述
是否与董事会报告中的概述披露相同
□ 是√ 否
报告期,公司主营制冷冰箱压缩机与商用压缩机的生产、销售。2016 年上半年,受压缩机市场需求
下滑及价格竞争的影响,公司压缩机销量与销售收入均有一定幅度下降。报告期公司共生产压缩机 2,081
万台,同比下降 4.37%;销售压缩机 2,072 万台,同比下降 9.72%;实现主营业务收入 350, 158 万元,同
比下降 5.82%,完成全年计划目标的 50.02%。根据产业在线的统计数据,2016 年 1-6 月公司在国内冰箱压
缩机厂商销量市场占有率为 27.70%,继续保持行业龙头地位。从长期看,压缩机行业需求不足,产能结构
性过剩的形势将持续存在,以价格、技术、服务等作为主要手段的行业竞争将更加激烈,公司将继续加快
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调整,加大创新,优化产品结构,积极拓展第二主业,增强应对行业风险的能力。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
指标 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 3,511,828,524.87 3,737,634,350.73 -6.04%
营业成本 3,004,029,188.92 3,148,871,308.96 -4.60%
销售费用 76,426,514.81 90,203,326.70 -15.27%
管理费用 233,889,042.22 257,836,639.77 -9.29%
受人民币相对贬值影响,本期汇兑损失大幅减
财务费用 -24,743,750.25 -7,264,604.14 240.61%
少
所得税费用 31,466,115.69 30,631,547.78 2.72%
研发投入 115,491,096.90 130,021,148.54 -11.18%
经营活动产生的现金流 主要系本期到期托收的票据减少,到期兑付的
-316,249,334.47 382,093,410.75 -182.77%
量净额 票据同比增加
投资活动产生的现金流 主要系本期到期理财产品同比增加,收回投资
238,821,062.59 -603,517,806.92 -
量净额 收到的现金增加
筹资活动产生的现金流 主要系本期取得借款收到的现金增加及本期
1,008,733,553.64 205,189,725.09 391.61%
量净额 偿还债务支付的现金减少
现金及现金等价物净增 主要系本期短期借款增加,筹资活动产生的现
973,766,233.12 7,754,306.67 12,457.75%
加额 金增加
营业税金及附加 12,069,211.74 20,231,535.84 -40.34% 主要系本期流转税费减少,附加税费减少所致
主要系本期远期外汇业务公允价值变动收益
公允价值变动收益 4,861,418.47 -9,225,096.68 -
增加
主要系本期以自有资金与暂时闲置募集资金
投资收益 26,537,631.18 16,125,659.60 64.57%
购买理财产品的到期收益增加
对联营企业和合营企业 主要系联营企业科龙模具与容声塑胶本期利
3,806,369.48 2,514,006.16 51.41%
的投资收益 润增加
营业外收入 4,670,651.65 8,468,424.03 -44.85% 主要系本期收到的政府补助减少
非流动资产处置利得 12,041.43 22,055.91 -45.40% 主要系本期处置固定资产减少
收回投资收到的现金 1,401,123,600.00 358,000,000.00 291.38% 主要系本期到期理财产品同比增加
取得投资收益收到的现
25,016,651.95 13,611,653.44 83.79% 主要系本期理财产品收益较同比增加
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 364,859.57 15,610.00 2,237.35% 主要系本期处置固定资产收回金额同比增加
的现金净额
收到其他与投资活动有 6,591,946.01 13,936,540.42 -52.70% 主要系本期收到银行存款利息同比减少
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关的现金
主要系本期到期理财产品同比增加,收回投资
投资活动现金流入小计 1,433,097,057.53 385,563,803.86 271.69%
收到的现金增加
主要系加西贝拉子公司浙江加西贝拉科技服
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
务股份有限公司少数股东投入
取得借款收到的现金 1,378,934,065.05 810,025,957.50 70.23% 主要系本期短期借款同比增加
收到其他与筹资活动有
44,893,428.44 9,869,632.50 354.86% 主要系本期收到票据保证金增加
关的现金
筹资活动现金流入小计 1,428,727,493.49 819,895,590.00 74.26% 主要系本期短期借款同比增加
偿还债务支付的现金 280,982,827.37 523,361,433.01 -46.31% 主要系本期到期的短期借款减少
分配股利、利润或偿付
124,098,666.69 67,867,789.28 82.85% 主要系本期派发的现金股利增加
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
14,912,445.79 23,476,642.62 -36.48% 主要系上年同期支付票据保证金,而本期没有
关的现金
筹资活动现金流出小计 419,993,939.85 614,705,864.91 -31.68% 主要系本期偿还债务支付的现金减少
汇率变动对现金及现金
42,460,951.36 23,988,977.75 77.00% 主要系汇率波动的影响
等价物的影响
期末现金及现金等价物 主要系筹资活动产生的现金流量净额增加及
1,850,341,578.18 1,136,264,666.96 62.84%
余额 经营活动产生的现金流量净额减少所致
主要资产负债数据变动情况
单位:元
指标 期末 期初 变动幅度 变动原因
主要系本期协定存款与内保外贷保证金
货币资金 1,882,109,324.76 939,100,200.10 100.42%
增加以及银行存款增加
预付款项 96,863,001.37 38,466,289.59 151.81% 主要系旺季备货本期预付材料款增加
其他应收款 21,439,163.60 14,423,898.03 48.64% 主要系本期保证金与备用金增加
在建工程 130,975,177.81 58,298,897.32 124.66% 主要系子公司技改及项目建设投入增加
固定资产清理 1,950,104.41 446,131.60 337.11% 主要系本期新增部分报废资产
主要系本期通过银行贷款来补充技改投
短期借款 1,538,503,040.00 427,246,400.00 260.10%
资与生产经营所需资金
主要系公司执行的非交割远期外汇交易
以公允价值计量且变动计
4,897,078.58 9,758,497.05 -49.82% 合约(NDF)与远期结售汇合约在期末
入当期损益的金融负债
的公允价值减少
预收款项 106,059,720.36 28,290,340.75 274.90% 主要系本期客户备货款增加
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应付职工薪酬 54,045,818.58 121,108,122.11 -55.37% 主要系本期发放去年年终奖,余额减少
主要系本期资产加速折旧确认的递延所
递延所得税负债 388,650.13 573,981.29 -32.29%
得税负债减少
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在《2015 年年度报告》中披露的经营计划在报告期内的进展情况如下:
1、攻坚克难,全力拓展市场
面对复杂的经济形势与严峻行业竞争,2016 年上半年公司紧紧围绕董事会制定的 2016 年度经营目标
攻坚克难,坚持顾客驱动,全力拓展市场,顺利开发穗凌、VESTEL 等客户;提升夏普、Wolton、惠而浦
等市场份额,提高盈利能力强的产品销售占比,实现了时间过半,任务过半。但由于冰箱行业需求下滑,
竞争加剧,压缩机销售均价下降,公司 2016 年上半年销量与销售收入同比均有不同程度的下降。报告期
内各项经营指标的计划完成情况如下:
经营指标 2016 年目标 2016 年 1-6 月实际指标 计划完成程度
生产压缩机 4000 万台 2081 万台 52.03%
销售压缩 4000 万台 2072 万台 51.80%
主营业务收入 70 亿元 35.02 亿元 50.03%
归属于上市公司股东的净利润 1.8 亿元 1.26 亿元 70%
2、加强多方协同,完善市场产品布局
报告期,公司各控股子公司在市场、采购、技术等方面的协同不断加强,产品布局进一步完善,有效
降低采购成本,促进技术创新,特别是全资子公司华意巴萨在公司在持续努力和各方大力协同支持下,2016
年销量大幅上升,上半年同比大幅减亏,实现盈利 102 万元人民币。
3、创新用人机制,引进高端人才
报告期,公司继续创新与完善用人机制,继续实施中层干部竞聘与职称评定工作,建立了《管理岗位
职级评聘管理制度》,进一步调动员工的积极性,拓宽管理人员职业发展通道,规范管理岗位人员晋升评
聘工作,并将逐步建立公司管理人才梯队。
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4、坚持自主创新,提升核心竞争力
报告期,公司研发重点集中在商用、变频与高效压缩机,并取得较好成绩。景德镇本部开发的 HVD90MX
变频机 COP1.94,处于行业先进水平;国内首款 R290 环保商用变频机初样性能达标;变频压缩机排量拓
展到 11CC;R600a 大排量定频压缩机开发取得成效,完成了 HYE 系列 10.5、11.3、12.5CC 排量高效定频
压缩机新品系列开发。加西贝拉双级压缩机项目完成样机试制,COP 值达 2.0,进入设计优化、调整阶段;
直线压缩机项目样机开始装机试验;M、T 平台 R134a 变频产品拓展顺利;N 大规格平台开发顺利,样机试
制开始;完成 T-3 结构定型及评审。华意荆州车载直流压缩机开发取得突破,实现小批量生产及客户匹配。
5、持续开展竞赛活动,质量水平稳步提升
报告期,公司开展弘扬工匠精神竞赛活动,进一步增强员工质量意识,促进产品质量、工作质量、服
务质量持续提升。公司建立了供应商 SPC 管控体系,制定、发布争创“A 级”供应商活动方案,突出供应
商质量和份额挂钩,完善检验检测技术保障体系,进一步提升采购产品质量。
6、坚持卓越管理,提高运营效率
报告期,公司继续深入开展 6δ管理,积极推进 TS16949 体系,加强人、财、物等基础管理工作,提
升管理效率,通过工艺改进与管理创新,优化工艺,精减人员,积极推进免刷光、免清洗、免磷化工艺,
降低过程成本。报告期公司管理费用、销售费用与财务费用同比均有不同程度下降。
7、做强压缩机主业,积极拓展第二主业
报告期,公司压缩机产销量继续保持行业龙头地位,公司变频、商用、高效压缩机产品开发工作顺利
开展,商用、变频压缩机销售占比均有所提高,压缩机产品的竞争力不断提升。同时,公司积极拓展第二
主业,公司成立了“304”项目组,已进行部分项目的前期调研,后面将会根据调研情况进行分析,积极、
稳妥地推进新项目,力争在第二主业拓展方面取得突破,逐步形成新的收入、利润增长点。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
通用设备制造业 3,501,578,831.58 2,995,371,594.07 14.46% -5.82% -4.28% -1.38%
分产品
压缩机 2,908,859,492.21 2,424,195,226.33 16.66% -15.89% -15.97% 0.08%
原材料及配件 592,719,339.37 571,176,367.74 3.63% 128.41% 133.73% -2.19%
分地区
华意压缩机股份有限公司 2016 年半年度报告全文
国内 2,102,144,671.54 1,804,187,819.63 14.17% -4.53% -0.94% -3.11%
国外 1,399,434,160.04 1,191,183,774.44 14.88% -7.70% -8.94% 1.15%
说明:2016 年上半年,受压缩机市场需求下滑及价格竞争的影响,公司压缩机销量与销售收入均有一定幅
度下降,公司通过调整产品结构,提高商用、变频、高效压缩机等盈利能力强的产品销售占比,加大外销
占比,减少销量与价格下降的影响。
四、核心竞争力分析
报告期,公司压缩机产销量继续保持行业领先,规模优势继续强化巩固,公司重点开发商用、变频、
高效、小型压缩机产品,成效显著,华意本部开发的 HVD90MX 变频机 COP1.94,处于行业先进水平;国内
首款 R290 环保商用变频机初样性能达