四川环能德美科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四川环能德美科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
四川环能德美科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人倪明亮、主管会计工作负责人宋晓琴及会计机构负责人(会计主
管人员)何才仲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 72,830,063.72 38,825,851.52 87.58%
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,129,557.42 4,454,844.57 37.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,045,803.93 4,236,817.58 42.70%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -29,721,940.67 -25,160,075.50 -18.13%
基本每股收益(元/股) 0.0347 0.0337 2.97%
稀释每股收益(元/股) 0.0347 0.0337 2.97%
加权平均净资产收益率 0.57% 0.91% -0.34%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,356,160,483.69 1,429,641,882.28 -5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,079,791,416.65 1,073,016,858.77 0.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 7,840.98
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
91,127.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,042.50
减:所得税影响额 11,015.49
少数股东权益影响额(税后) 156.84
合计 83,753.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、经营风险
2016年全国两会全面吹响了供给侧结构性改革的号角,供给侧结构性改革的五大任务是“去产能、去库存、去杠杆、降
成本、补短板”,其中“去产能”居首位。在“十三五”期间,国家将钢铁、煤炭行业作为“去产能”的突破口。报告期内公司的
产品和服务主要应用于冶金浊环水处理、煤矿矿井水处理、河流湖泊景观水环境治理以及应急水处理等领域。公司的经营存
在受以上政策以及经济周期影响导致业绩波动的风险。公司也面临着风险与机遇的情形,随着我国各项环保政策、法规的密
集出台以及有利执行,相关法律、法规以及规章对工业企业的排污标准均有较大提高,监管部门对排污企业的管理和处罚也
日趋严格,因此冶金、煤炭企业未来有较强的动力加大对污染治理的投入并积极采用先进污水处理技术和设备。
2、市场竞争加剧的风险
在环保行业快速发展的同时,业内企业的竞争也日趋白热化,行业洗牌日益加剧。公司发展前期客户主要来自于冶金行
业,近年随着公司超磁分离水体净化技术和设备的推广,逐步将市场拓展到煤炭、河流湖泊景观水环境治理及市政污水处理、
黑臭河治理等领域。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力,未来将面临市场竞争加剧、盈利
水平下降的风险。
基于上述风险,公司一方面将巩固公司在冶金行业浊环水处理领域的领先优势;并全面拓展超磁分离水体净化技术及相
关技术在煤矿矿井水处理、水环境治理、市政污水及其它水处理领域的大规模应用;积极推进合同环境服务、工程总包、
PPP、BOT等业务组合发展;进一步深化研究磁分离水体净化技术并积极研究开发其他先进污水处理技术和产品,推动公司
快速发展;另一方面,将加强自主创新,以满足客户不断增加的需求。另外,公司还将根据自身发展战略及市场变化情况,
围绕核心技术和业务体系,谨慎、稳妥的选择相关企业进行收购兼并,进一步扩大公司业务规模、加强内外部资源整合,增
强公司的整体竞争力。
3、收购整合风险
2016年3月31日,公司披露《关于收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司100%股权的公告》,本次交易完成后公司
将对四川省道源环境工程咨询设计有限公司(以下简称:四川道源)进行业务、资产、财务、人员及机构整合,存在一定整
合风险,第一、公司与四川道源之间的沟通及协调有可能存在不通畅;第二、公司与四川道源经营层背景存在差异,有可能
存在执行目标不到位的情况;第三、公司与四川道源能否在业务拓展、客户资源、技术开发等方面进行有效整合,以充分发
挥本次交易的协同效应,尚存在一定的不确定性。若整合过程中不能有效实现协同管理,可能会一定程度上影响公司的运营
效率和效益。
针对整合过程中存在的风险,公司将从企业文化、制度建设、信息化建设等方面实施管理控制措施,公司对本次交易完
成后的发展战略、业务管理模式以及业务、资产、财务、人员、机构的整合计划等进行了合理安排,并较为充分地预计可能
产生的整合风险及相应的管理控制措施,有利于本次收购完成后各项业务的持续、稳定发展。
4、应收账款风险
应收账款金额较大的风险基于发展需要,公司目前存在应收账款问题,公司在期末按照账龄分析法对应收账款计提了相
应的坏账准备。虽然公司欠款客户多数为国有企业或大型民营企业,但因应收账款金额较大且部分客户因经济效益下滑导致
资金紧张,因此存在个别项目款项在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能,从而加大经营成本,影响公司收益。
报告期内,公司的应收账款目前主要集中在冶金、煤炭领域,公司根据市场情况,主动放弃了一部分支付能力较差的业务,
实际发生交易的客户一般都是大型企业,支付能力相对比较强;同时对欠款周期较长的客户,公司加大催款力度,应收账款
总体可控。
5、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金存在的风险
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实
施。本次交易可能存在以下风险:交易审批风险、交易标的资产估值的风险、本次交易形成的商誉减值风险、业绩承诺不能
实现的风险、市场竞争加剧的风险等。对此,公司将积极推进后续事项。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,864
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都环能德美投
境内非国有法人 43.22% 76,329,000 76,329,000 质押 14,080,000
资有限公司
李喻萍 境内自然人 2.84% 5,016,000 5,016,000
倪明君 境内自然人 2.74% 4,844,400 4,844,400 质押 3,140,000
广东宝新能源投
境内非国有法人 2.58% 4,557,885 4,557,885
资有限公司
成都长融房地产
境内非国有法人 2.52% 4,444,000 4,444,000
开发有限公司
上海万融投资发
境内非国有法人 2.52% 4,444,000 4,444,000
展有限公司
罗勇 境内自然人 2.01% 3,542,220 3,542,220
汤志钢 境内自然人 1.87% 3,300,000 3,300,000
周勉 境内自然人 1.87% 3,300,000 3,300,000
任兴林 境内自然人 1.87% 3,300,000 3,300,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司-易
方达安心回报债券型证券投资基 2,411,390 人民币普通股 2,411,390
金
中国建设银行股份有限公司-宝
盈新兴产业灵活配置混合型证券 1,359,544 人民币普通股 1,359,544
投资基金
中国工商银行-宝盈泛沿海区域
1,026,011 人民币普通股 1,026,011
增长股票证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司
-易方达改革红利混合型证券投 750,514 人民币普通股 750,514
资基金
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中央汇金资产管理有限责任公司 683,320 人民币普通股 683,320
中国民生银行股份有限公司-东
方精选混合型开放式证券投资基 599,988 人民币普通股 599,988
金
李夫男 569,800 人民币普通股 569,800
中国银行股份有限公司-长城环
保主题灵活配置混合型证券投资 500,100 人民币普通股 500,100
基金
易方达基金-工商银行-中国工
488,308 人民币普通股 488,308
商银行股份有限公司私人银行部
黄楚欣 452,536 人民币普通股 452,536
倪明亮、李世富分别持有本公司控股股东成都环能德美投资有限公司 90.20%、9.80%的
上述股东关联关系或一致行动的 股权而间接持有本公司股份,李喻萍为李世富之女,任兴林为倪明君的配偶,倪明亮为
说明 倪明君的胞弟。前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动无法获悉,前 10 名
无限售流通股股东和前 10 名股东之间无关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债主要项目重大变动情况及原因说明
项目 报告期期末 上年度期末 报告期比上年年末增减(%)
货币资金 202,879,680.18 305,925,917.18 -33.68%
应收票据 41,278,508.28 68,931,994.67 -40.12%
其他应收款 17,896,959.05 11,937,304.78 49.92%
在建工程 670,837.19 23,062,059.44 -97.09%
预收款项 65,123,454.40 50,017,278.88 30.20%
应付职工薪酬 12,374,692.42 25,151,090.02 -50.80%
应交税费 5,085,456.09 62,836,311.89 -91.91%
1.货币资金较年初下降33.68%,主要系缴纳税费、发放年终奖、支付募投项目款项等因素所致。
2.应收票据较年初下降40.12%,主要系银行承兑汇票背书支付货款及到期托收所致。
3.其他应收款较年初增长49.92%,主要系预付的四川省道源环境工程设计咨询有限公司股权收购款。
4.在建工程较年初下降97.09%,主要系部分募投项目达到预定可使用状态,转入固定资产所致。
5.预收款项较年初增长30.20%,主要系新签合同收到的预收款。
6.应付职工薪酬较年初下降50.80%,主要系支付2015年度年终奖所致。
7.应交税费较年初下降91.91%,主要系缴纳江苏华大股权交易个税及2015年度相关税费所致。
(二)利润表主要项目重大变动情况及原因说明
项目 报告期期末 上年度期末 报告期比上同期增减(%)
营业收入 72,830,063.72 38,825,851.52 87.58%
营业成本 38,314,909.02 12,622,703.26 203.54%
管理费用 13,313,082.31 9,543,402.39 39.50%
归属于母公司所有者的净利润 6,129,557.42 4,454,844.57 37.59%
1.营业收入较上年同期增长87.58%,主要系江苏华大营业收入并入及运营服务收入增长所致。
2.营业成本较上年同期增长203.54%,主要系江苏华大营业成本并入及运营服务成本增长所致。
3.管理费用较上年同期增长39.50%,主要系江苏华大管理费用并入所致。
4.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长37.59%,主要系营业收入增长所致。
(三)现金流量主要项目异常情况及原因说明
项目 本期发生额 上期发生额 报告期比上年同期增
减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金 83,546,951.54 48,548,213.48 72.09%
购买商品、接受劳务支付的现金 53,014,313.51 40,151,542.11 32.04%
支付给职工以及为职工支付的现金 29,963,188.18 17,907,960.01 67.32%
支付的各项税费 16,100,752.19 5,169,867.91 211.43%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18,110,386.04 12,914,207.55 40.24%
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支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金 52,685,248.67 - -
净额
1.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长72.09%,主要系江苏华大并入所致。
2.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长32.04%,主要系采购付款增加所致。
3.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长67.32%,主要系江苏华大并入所致。
4.支付的各项税费较上年同期增长211.43%,主要系江苏华大并入及缴纳上年度税费增加所致。
5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长40.24%,主要系募投项目投入增加所致。
6.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 52,685,248.67 元,系交纳江苏华大股权交易个税及预付的四
川道源股权收购款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司进行了外延式扩张,筹划发行股份及支付现金购买四通环境65%股权并募集配套资金、以自有资金收购
四川道源100%股权,同时努力克服经济下行带来的不利因素,积极开拓水环境治理尤其是黑臭水体治理等新兴领域,保持
了公司收入的稳步增长。
(一)业务回顾
1、主要财务数据
报告期公司实现营业收入7,283.01万元,较上年同期增加3,400.42万元,同比增长87.58%,主要原因有:(1)江苏华大
并入,江苏华大自2015年10月31日起纳入合并范围,2016年1季度江苏华大实现营业收入2,882.53万元;(2)随着公司加大
在黑臭河领域的推广力度,公司运营服务收入逐步增长。
2、市场开拓
报告期,公司继续坚持以往市场战略,稳住钢铁浊环水处理市场,拓展煤炭矿井水处理市场,积极开拓以“黑臭河”治理
为重点的水环境治理领域。
3、技术研发
公司持续加大研发投入,对磁分离水处理成套设备及离心机不断进行优化改进,新申请专利4件,获得发明专利2件。
4、对外投资
筹划发行股份及支付现金购买四通环境65%股权并募集配套资金,以自有资金收购四川道源100%股权,有利于进一步完
善公司产业链,增强工程运营、工程咨询、设计能力,符合公司的长远规划及发展战略,符合公司全体股东的利益。
5、管理层建设
本报告期内,公司完成了新一届管理层调整,向年轻化、专业化变更成为此次调整的重要方向。公司聘任了以张来泉总
经理为首的管理层,新的管理层团队将给公司的发展注入新的动力。
6、制度建设
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,
建立健全公司内部管理和控制制度,经三会审议通过、修订了《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等内控制度,为公司的规范运行奠定了坚实基础。
(二)未来展望
公司将继续坚定实施两条腿走路的战略。一方面继续优化与整合超磁分离技术业务,加强市场开发和市场管理工作,着
重加大黑臭河市场的开拓力度,实现超磁分离业务的持续稳定发展,提升公司的品牌价值和行业地位;在离心机领域,将面
向化工、环保、制药、食品及采矿等领域,致力于过滤与分离行业,重点研发推广高效、节能、自动化的技术与装备,实现
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重点领域关键技术突破,为用户提供更加合理完善的过滤与分离解决方案。同时坚持内生式增长与外延式并购双轮驱动的发
展策略,充分运用资本市场的力量将企业做大做强,围绕公司主营业务方向,积极开展产业链资源整合工作,通过资本运作
方式获取与公司现有业务形成互补效应的优质资源,全面提升公司的核心竞争力和抗风险能力,实现公司的快速发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 项目简介及拟达到目标 进展情况
1 新一代磁分离水体 新一代磁分离水体净化设备将新型材料应用于核心部件制 完成多台套样机和中试车载设备的生
净化成套设备 作并优化各项工艺参数以达到如下目标:更加节能;成本 产与制造,已在不同工况下进行了工
降低;可适应更多类型的药剂投放。 程试验。优化了设备配置,降低了运
行成本,可适应不同药剂的投加。
2 SMRES超磁树脂深 焦化废水成分复杂,有机物含量高,毒性难降解,一直以 完成多台套中试车载设备的生产与制
度处理焦化废水技 来都是环境治理领域的重点难题。SMRES超磁树脂深度处 造,进行了中试实验,掌握了相关运
术 理焦化废水技术将成为焦化废水处理的有效解决方案之 行参数,验证了处理效果,可进行推
一,其优势体现在:处理时间短;处理水量较大;可处理 广应用。
现有生物法所无法去除的有机污染物;处理后出水水质完
全达到国家焦化废水排放标准。
3 磁分离膜前预处理 超滤膜、微滤膜及更小孔径膜组件系统是对污水“精处理” 进行了中试试验,掌握了超磁分离与
技术 的核心工艺步骤,但为了提高膜寿命,防止膜堵塞,需对 超滤膜、反渗透膜的相关匹配参数,
污水进行膜前预处理。磁分离膜前预处理技术可取代传统 可进行推广应用。
膜前端的絮凝沉淀及一般过滤步骤,完全满足膜组件进水
水质要求的同时体现如下优点:流程缩短,大量节约占地;
单机处理能力1,000立方米每小时;减少膜反洗频率,延长
膜使用寿命。
4 移动车载式超磁分 各地灾害应急与野外战备对移动式水体净化设备具有巨大 项目中试完成,已对移动式车载超磁
离水体净化设备 需求。移动车载超磁分离净化设备的技术升级将达到以下 分离净化设备进行了多项的优化与升
目标:减小设备体积;可应对更多突发污染源;降低设备 级,提高了设备整体稳定性,降低了
能耗。 设备能耗,对现有车载系列进行升级
完善可快速响应处理突发污染事件。
可进行广泛推广应用。
5 MagBR(磁生物反应 MagBR(磁生物反应器)是磁分离技术生物段污水处理工 完成工艺验证实验,正在进行中试系
器) 艺,它将磁分离技术的应用段有效延伸至污水处理的生物 统的优化改进。
处理段,将主要应用于污水处理厂的扩能改造市场。与另
一取代传统生物处理工艺的MBR(膜生物反应器)相比其
先进性体现在:占地面积小;剩余污泥量低;污水处理能
力大且不会出现污泥膨胀现象;投资成本相对较低。
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6 磁性生物载体 磁性生物载体作为一种新型的微生物水处理材料将替代传
统工艺中活性污泥和一般生物载体,通过磁场作用提高微 完成了多批次小量样品的试制,进行
生物的水处理效率。相较传统活性污泥和生物载体,其优 了样品的工艺验证实验,准备进行中
势体现在:可通过磁回收保持反应器内高污泥浓度及微生 试试验。
物浓度,进而实现高效的污水处理;能耗低。
7 磁分子刀污泥细胞 城市污水处理厂剩余污泥的处理流程较为复杂,磁分子刀 已完成工艺试验和中试设备的设计制
破壁技术 污泥细胞破壁技术是一种应用于污泥处理的洁净处理技 造,可进行工程中试。
术,对剩余污泥进行磁分子刀污泥细胞破壁后,污泥中的菌
体释放出蛋白质、胶质、矿物质和细胞膜碎片等物质,之
后再对污泥进行溶化回流,能够从源头上减少生物固体量,
最终实现污泥的减量化、减容化、资源化利用。
8 新型河流湖泊景观 针对河流湖泊景观水体低浊高磷的特点,通过新型药剂的 已进行工程应用性试验,通过筛选复
水高效除磷药剂研 研发及工艺技术进步,提高超磁分离水体净化技术的除磷 配的高效混凝剂,已掌握各种不同总
究 效率和反应速度,技术改进后将增强药剂的水质适应能力,磷浓度下的对应的高效除磷药剂及加
进一步降低药剂成本1/3以上。 药量,可根据市场条件进行适时推广。
9 分 散 式 SMBR 高 效 基于村镇污水水量小、浓度高、分布分散、运行条件低等 结合工程示范项目运行情况,对设备
污水处理技术设备 特点,通过对污水生化处理填料、反应器、运行参数的研 进行了优化提升,完成了设备的系列
研发 发和优化,开发出适用于村镇污水处理的低成本高性能成 化设计,可进行广泛推广应用。
套设备,可广泛应用于分散式村镇污水处理领域。
10 黑臭河湖治理复合 针对目前黑臭河湖污染来源复杂,水量大,污染物浓度高 进行了工程中试,通过超磁分离技术
技术工艺研发 的特点,通过超磁与高效生化复合处理技术工艺的研发, 与 高 效 生化 处理 技 术的 组 合应 用 开
开发出适用于黑臭河湖水及溢流直排污水的新型技术工 发,掌握了黑臭河湖水及溢流直排污
艺,实现处理溶解与非溶解态污染物性能高,占地小,便 水的处理技术,可进行广泛推广应用。
于移动等优点。
11 新型黑臭水体污染 针对黑臭河湖污染物种类多、浓度高的特点,通过新型药 完成工艺性试验,进行了药剂的复配
物净化药剂研究 剂的研发,提高黑臭污水的去除效率和反应性能,在不同 与筛选试验,准备进行中试试验。
黑臭水质的条件下能够降低药剂的用量。
12 新型污水厂中水深 基于目前水环境补水水质要求与污水厂排水的水质差距, 完成中试工程,实现了对工业污水处
度处理技术工艺研 进行中水的深度处理技术工艺的研发,以实现在较好的经 理厂的提标改造,可进行广泛推广应
发 济效能下,提升中水水质,达到地表水环境四类要求。 用。
13 分散式MBBR污水 基于村镇分散式污水的水质、水量特点及运行、管理需求,完成了设备的设计与制造,已完成中
处理技术设备研发 在传统移动床生物工艺基础上创新开发出新型的高效复合 试试验,正在进行推广应用。
床法水处理设备,该设备将在悬浮填料改良及智能控制优
化等方面进行技术革新。
14 叠螺污泥脱水机广泛用于市政污水处理工程以及石化、
轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系
统,已替代目前国内的带式脱水机、板框式脱水机、离
叠螺污泥脱水机 心脱水机,对生物处理池的剩余污泥,加压气浮的含油
批量生产、正进行应用验证
的研发 污泥,家禽业的废水等各种各样的活性污泥,都发挥其
高性能的特点。而且运行成本低, 效高,是国家强力推
行节能减排的好项目,可为用户创造可观的经济效益和
社会效益。
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15 智能型的PLD…+智能控制离心机应用集散控制技术
(DCS)、PLC编程技术、故障诊断技术,集成反应、
智 能 型 的 PLD 系
离心、流体与粉体输送、干燥等主要系统,实现自动化、 基本完成研发、试制。进入市场推
列产品+智能控
智能化控制水平的离心机,使设备在操作使用上智能化、 广、应用验证。
制离心机的研发
日常维护及修理的工作简单化,保证我公司在该类机型
市场销售的优势。
16 卧式螺旋卸料浓缩过滤离心机主要适用于化工、食品、
盐、采矿、制药、环保等领域。这些行业密闭防爆卧式
离心机的特点在露天、潮湿、有腐蚀性恶劣环境下长期
卧式螺旋卸料沉 工作, 对可靠性、耐腐蚀性方面的要求比一般的设备要
完成了项目设计,样机试制已完成,
降过滤离心机的 高。根据化工行业中防止挥发性性气体、酸性气体及挥
可进行推广、应用验证。
研发 发性有机气体等造成的大气污染,我公司设计人员在消
化吸收国外先进技术的基础上,通过对国内市场的调研,
开发适合化工、食品、盐、采矿、制药、环保产品的卧
式螺旋卸料浓缩过滤离心机。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司新申请专利4件,获得发明专利2件。
报告期内,公司核心技术人员黄毓忠先生因达到法定退休年龄,已办理退休手续,不再担任公司副总工程师职务。黄毓忠先
生所负责的工作已经平稳交接,其退休不会影响公司相关工作的正常开展。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2016年1-3月 2015年1-3月
前五名供应商合计采购金额(元) 9,430,758.76 5,846,812.79
前五名供应商合计采购金额占公司全部采购比例(%) 27.60% 44.60%
本报告期采购总金额较上年同期上升,前五大供应商采购金额有所上升,但前五大供应商占比较上年同期下降,主要系江苏
华大的采购金额并入所致。因此,前五大供应商采购金额上升、占比下降不会对未来生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2016年1-3月 2015年1-3月
前五名客户合计销售金额(元) 25,956,409.03 28,264,659.33
前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例(%) 35.64% 72.80%
本报告期前五大客户销售金额较上年同期有所下降,占营业收入比重大幅下降,主要系本报告期暂无大额设备销售收入及江
苏华大并入后公司营业收入增加所致。因此,前五大客户销售金额及占比下降不会对未来生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内,公司的销售、生产、研发、管理等业务均按年初制定的经营计划有序进行。