青岛汉缆股份有限公司
2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案
一、财务决算报告
2015 年中国经济增速下降,公司在市场、成本等方面遇到一定挑战。
在复杂艰难的经营环境下,公司积极进取,科学的调整采购、销售、成本、
资金等管理措施,提高生产制造的精益化水平和管理运行效率,保证了公
司经营的平稳发展和利润的较好增长。
1、资产、负债和所有者权益情况:
2015 年末公司资产总额 621489.18 万元,其中流动资产 452862.22 万
元,非流动资产 168626.95 万元。年末负债 207593.07 万元,股东权益
413896.11 万元。
2、收入利润情况
2015 年公司实现营业收入 417110.03 万元,营业成本 335979.05 万
元,实现营业利润 40634.95 万元。2015 年公司共发生期间费用 39408.70
万元,其中:管理费用 23370.45 万元,销售费用 14951.96 万元,财务费
用 1086.29 万元。营业外收入 1470.88 万元,营业外支出 83.36 万元。
全年实现净利润 34917.04 万元,较好的完成了 2015 年经营目标。
3、主要财务指标完成情况:
2015 年公司主要财务指标:资产负债率为 33.40 %,流动比率为 2.18,
速动比率 1.79,加权平均净资产收益率为 7.82%,每股收益 0.10 元(按净
利润计算),每股净资产 1.24 元,公司经营和财务状况良好。
其他指标详见公司 2015 年度经审计的财务报告。
二、2016 年度财务预算方案
1、预算编制说明。
本预算方案是在公司 2015 年的经营运行基础上,结合对公司的市场和
生产经营综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因
素对预期的影响,谨慎地对 2016 年的经营情况进行预测并编制的。本预
算报告的编制基础是:假设公司签订的产品合同及经营计划等均能按时按
计划履行。
同时,本预算方案的编制是在以下基本假设的前提下进行的:1)我国
国民经济持续稳定发展,公司所在行业及相关上下游行业的市场处于正常
的发展状态,没有发生对公司运营产生重大不利影响的客观变化;2)、本
公司营销、生产、成本控制等经营计划等能如期实现,无重大变化;
2、2016 年度经营目标
在综合分析 2015 年度实际经营情况和 2016 年经营环境的基础上,结
合公司战略发展目标及市场开拓、主要原材料市场价格波动情况等,确定
2016 年公司的总体经营目标为:公司 2016 年度实现营业收入 43.8 亿,实
现归属于母公司股东的净利润 3.6 亿,保持稳定的增长。
3、利润预算表
2016 年预算利润表 单位:人民币万元
项 目 2015 年实际数 2016 年预算数
一、营业收入 417,110.03 438,000.00
减:营业成本 335,979.05 365,670.00
营业税金及附加 2,499.80 2,380.00
销售费用 14,951.96 15,520.00
管理费用 23,370.45 22,170.00
财务费用 1,086.29 825.00
资产减值损失 2,880.98 1,000.00
加:公允价值变动收益 6.48 132.00
投资收益 4,286.97 9,889.00
二、营业利润 40,634.95 40,456.00
加:营业外收入 1,470.88 1,612.00
减:营业外支出 83.36 20.00
三、利润总额 42,022.47 42,048.00
减:所得税费用 7,105.43 6,036.00
四、净利润 3,4917.04 36,012.00
归属于母公司所有者的
净利润 34,917.19 36,011.00
少数股东损益 -0.45
4、确保财务预算完成的措施
1、进一步开拓国内国际业务市场,提高主导产品和新产品的市场占有
率;
2、全面推进 ERP 深化方案,提高运营效率;
3、精益生产,精细核算,进一步细化核算单元,提高成本控制水平;
4、加强费用控制,对管理层办公、招待、用车等费用加强过程控制,
杜绝浪费;
5、强化财务管理和资金管理。建立成本和费用控制、预算执行、资金
使用效果等全方位管理。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 20 日