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中国国航内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2016-03-31
中国国际航空股份有限公司
   2015 年 12 月 31 日
   内部控制审计报告
                                内部控制审计报告
                                                        毕马威华振审字第 1601071 号
中国国际航空股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了中国国际航空股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 2015 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性。
    一、 企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会
的责任。
    二、 注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、 内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                            内部控制审计报告 (续)
                                                         毕马威华振审字第 1601071 号
    四、 财务报告内部控制审计意见
    我们认为,贵公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)       中国注册会计师:
                                                陈玉红
                                                王婷
    中国 北京                                   2016 年 3 月 30 日

  附件:公告原文
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