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飞马国际:长城证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见 下载公告
公告日期:2016-03-29
长城证券关于飞马国际内部控制规则落实自查表的核查意见
                 长城证券股份有限公司关于
           深圳市飞马国际供应链股份有限公司
           内部控制规则落实自查表的核查意见
    长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构”)作为深圳
市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“飞马国际”或“公司”)2014 年非
公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引(2014 年修订)》及深圳证券交易所《关于开展“加
强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定,对公司《内
部控制规则落实自查表》的内容进行了核查,并发表专项意见如下:
    经核查,保荐机构认为:飞马国际填写的《内部控制规则落实自查表》严格
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司在 2015 年度
对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无
异议。
                              长城证券关于飞马国际内部控制规则落实自查表的核查意见
(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于深圳市飞马国际供应链股份有限
公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页)
  保荐代表人签名
                                黄   梅
  保荐代表人签名
                                吴   玎
                             保荐机构:          长城证券股份有限公司
                                                         (加盖公司章)
                                                        年        月    日

  附件:公告原文
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