长城证券关于飞马国际内部控制规则落实自查表的核查意见
长城证券股份有限公司关于
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构”)作为深圳
市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“飞马国际”或“公司”)2014 年非
公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引(2014 年修订)》及深圳证券交易所《关于开展“加
强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定,对公司《内
部控制规则落实自查表》的内容进行了核查,并发表专项意见如下:
经核查,保荐机构认为:飞马国际填写的《内部控制规则落实自查表》严格
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司在 2015 年度
对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无
异议。
长城证券关于飞马国际内部控制规则落实自查表的核查意见
(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于深圳市飞马国际供应链股份有限
公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页)
保荐代表人签名
黄 梅
保荐代表人签名
吴 玎
保荐机构: 长城证券股份有限公司
(加盖公司章)
年 月 日