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青龙管业:2016年度财务预算报告 下载公告
公告日期:2016-03-29
宁夏青龙管业股份有限公司
                               2016年度财务预算报告
    风险提示:本财务预算指标为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2016
年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确
定性,敬请投资者注意投资风险。
各位董事:
    2016年,公司将紧紧抓住行业良好地发展时期,全力以赴做好各项经营管理工作,继续采取强
有力的措施,降低应收账款和库存,降低成本费用,提高产品自身的盈利水平,保证公司经营目标
的实现。
    现根据公司2015年度生产经营计划的实际完成情况和2016年生产经营所面临的市场形势,编制
公司2016年度财务预算方案如下:
    一、主要财务预算指标:
    2016年的经营目标为:营业收入和净利润力争同比均有所增长。
    二、2016年年度预算编制说明:
    主营业务收入按公司生产能力和销售任务目标预测编制;营业成本按2015年实际成本并结合
2016年度原材料市场价格波动因素和劳动力成本价格上升因素考虑编制;销售费用、管理费用结合
公司2015年实际水平,考虑薪资水平变动因素和新市场开发、新设子公司预计将增加的成本费用编
制;财务费用考虑公司经营活动中的借款金额预测进行编制。
    三、公司2016年度财务预算与2015年度经营成果比较表:
                                                                   单位:人民币万元
             项目                  2016年计划数       2015年实际数         增减变动率
一、营业收入                         102,356.38            81,885.10              25%
减:营业成本                          71,036.32            55,934.11              27%
营业费用                               9,387.18             8,381.41              12%
管理费用                              10,421.67            10,217.32                  2%
财务费用                                 682.01                662.15                 3%
二、净利润                             5,397.38             4,693.37              15%
三、归属于母公司的净利润               5,583.46             4,855.18              15%
   说明:上述财务预算指标为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2016年
的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定
性,敬请投资者注意投资风险。
                                                         宁夏青龙管业股份有限公司董事会
                                                         二〇一六年三月二十五日

  附件:公告原文
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