中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
宁夏英力特化工股份有限公司
内部控制审计报告
目 录
1、内部控制审计报告 1
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内部控制审计报告
中审众环审字(2016)022322 号
宁夏英力特化工股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要
求,我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“英力特公司”)
2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
英力特公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风
险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,英力特公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京 二〇一六年三月二十三日