大庆华科股份有限公司
2014 年年度报告
(更正后)
2015 年 05 月
大庆华科股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 129639500 为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 0.60 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1
第二节 公司简介 .............................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 5
第四节 董事会报告 ............................................................ 6
第五节 重要事项 ............................................................. 14
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 16
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 19
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 19
第九节 公司治理 ............................................................. 24
第十节 内部控制 ............................................................. 32
第十一节 财务报告 ........................................................... 34
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 100
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释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会
董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会
监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会
公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司
报告期 指 2014 年度
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
2015 年 2 月 10 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议批
公司章程 指
准的公司章程
元、万元 指 人民币元、万元
重大风险提示
1、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者
注意投资风险。
2、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒
体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 大庆华科 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大庆华科股份有限公司
公司的中文简称 大庆华科股份有限公司
公司的外文名称(如有) 大庆华科
公司的外文名称缩写(如有) Daqing Huake Company Limited
公司的法定代表人 徐永宁
注册地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号
注册地址的邮政编码
办公地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http//www.huake.com
电子信箱 dqhklhm@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟凡礼 李红梅
联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号
电话 04596280287
传真 04596280287
电子信箱 dqhklhm@126.com dqhklhm@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券办
四、注册变更情况
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
黑龙江省工商行政
首次注册 1998 年 12 月 08 日 2300001101503 230602000056923 702847820
管理局
大庆市工商行政管
报告期末注册 2013 年 07 月 23 日 230600100001630 230698702847820 702847820
理局
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公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
签字会计师姓名 王士玮 黄洁
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入(元) 1,422,843,435.78 1,175,389,136.35 21.05% 1,193,793,734.36
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,917,606.34 10,307,398.41 35.03% -1,607,754.51
归属于上市公司股东的扣除非经常
14,094,950.88 10,163,749.97 38.68% 256,995.64
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 108,458,151.47 54,826,891.50 97.82% 70,581,847.65
基本每股收益(元/股) 0.11 0.08 37.50% -0.01
稀释每股收益(元/股) 0.11 0.08 37.50% -0.01
加权平均净资产收益率 2.79% 2.13% 0.66% -0.33%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产(元) 635,076,424.08 614,176,625.25 3.40% 600,196,759.83
归属于上市公司股东的净资产(元) 501,926,555.13 494,910,869.68 1.42% 472,436,109.25
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -968,460.28 -52,488.41 -3,351,747.22
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 600,844.44 355,082.54 572,219.81
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准定额或定量享受的政府补助除外)
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
1,523,945.00
当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,975.21 -133,595.97 -609,167.74
减:所得税影响额 -31,296.09 25,349.72
合计 -177,344.54 143,648.44 -1,864,750.15 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节 董事会报告
一、概述
2014年,国内经济增速放缓,受节能、环保、需求不振等综合经济因素影响,化工行
业出现结构化调整,企业竞争愈加激烈。公司把握市场,保持合理库存,减少资金占用,
通过加大内部管理力度、严格控制费用支出、实施技改技措、加强生产工艺指标控制和增
大设备维护力度等一系列措施,积极优化生产、节能降耗,降低了经营成本,较好地完成
了各项经营任务。
公司全年销售化工产品31.10万吨,销售药品和保健品287.7万瓶(盒),出口产品3,793
吨,出口收入762.41万美元。经立信会计师事务所审计,实现营业收入142,284.34万元,
实现净利润1,391.76万元,每股净资产3.87元。总资产6.35亿元,资产负债率20.96%。本
年度未发生伤亡事故,“环保”排放达标,员工职业健康状况良好。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、强化安全管理,实现了安全、清洁、平稳生产。
2、优化生产组织,确保了各项生产目标顺利实现。
3、加强质量控制,推进了产品质量提高。
4、推动项目开发,提高了现有资源综合利用率。
5、努力拓展空间,企业竞争力得到整体提升。
6、细化管控措施,夯实了企业的管理基础。
7、改进人才培育机制,员工整体素质明显提高。
8、以群教活动为载体,提升了党员干部队伍战斗力,推动党建工作。
9、强化服务意识,发挥了工会组织的桥梁与纽带作用。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因:
2014年四季度原油价格持续下行,化工产品市场价格走低,下游用户开工率不高,公
司经营业绩比预计降低。
2、收入
2014 年,销售各种石化产品 31.10 万吨,同比增加 9.60 万吨,增长 44.66%。实现
营业收入 142,284.34 万元,同比增加 24,745.43 万元,增长 21.05%。其中:主营业务收
入 142,215.28 万元,占营业收入的 99.95%,同比增加 32,360.07 万元,增长 29.46%%,
主要原因是本期化工产品销量同比增加。
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 310,993.25 214,979.93 44.66%
化工行业 生产量 吨 303,778.16 204,973.31 48.20%
库存量 吨 5,857.65 8,238.74 -28.90%
销售量 盒 2,877,003 3,476,212 -17.24%
医药行业 生产量 盒 2,626,736 3,811,651 -31.09%
库存量 盒 204,873 550,739 -62.80%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:由于大庆石化分公司新建 120 万吨乙烯装置
开工投产,本期公司主要化工原料供应充足,主要化工产品产量、销售同比大幅增加。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 317,490,766.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.33%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 大庆凯茂化工科技有限公司 141,825,429.06 9.97%
2 抚顺华兴石油化工有限公司 53,785,316.24 3.78%
3 宁波甬华树脂有限公司 43,459,647.86 3.06%
4 杭州隆宇腾化工有限公司 42,321,062.39 2.98%
5 大庆博川化工产品销售有限公司 36,099,311.11 2.54%
合计 -- 317,490,766.66 22.33%
3、成本
行业分类
单位:元
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2014 年 2013 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
化工行业 营业成本 1,278,272,312.21 99.16% 980,404,309.07 98.76% 30.38%
医药行业 营业成本 10,864,956.13 0.84% 12,261,921.55 1.24% -11.39%
产品分类
单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
轻芳烃(AS1) 营业成本 252,151,227.01 19.56% 135,770,016.59 13.68% 85.72%
乙烯焦油 营业成本 211,365,606.42 16.40% 85,963,055.19 8.66% 145.88%
聚丙烯 营业成本 236,362,631.13 18.33% 233,636,869.58 23.54% 1.17%
粗异戊二烯 营业成本 141,165,334.60 10.95% 40,411,160.65 4.07% 249.32%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 1,160,647,242.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 97.44%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 中国石油天然气股份有限公司 1,153,867,007.92 96.87%
2 锦州惠发天合化学有限公司 2,033,429.50 0.17%
3 大连华邦化学有限公司 1,880,000.00 0.16%
4 哈尔滨东庆包装有限公司 1,834,907.59 0.15%
5 国网黑龙江省电力有限公司大庆供电公司 1,031,897.97 0.09%
合计 -- 1,160,647,242.98 97.44%
4、费用
项 目 本期金额(元) 上期金额(元) 变化率 变化原因
销售费用 10,520,322.66 10,291,918.02 2.22% 主要是人工成本、出口手续费同比增加
主要是人工成本、修理费、折旧费、租
管理费用 88,234,881.74 80,276,367.61 9.91%
赁费和劳动保护费增加
主要是利息收入和汇兑收益增加且本期
财务费用 -2,028,453.11 -243,471.60 733.14%
未发生贷款利息支出
所得税费用 2,108,998.28 1,222,129.26 72.57% 利润总额同比增加
5、研发支出
项 目 本期金额 上期金额 变化率 变化原因
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研发支出 9,707,829.37 11,427,697.36 -15.05% 费用化研发费支出减少
6、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,655,988,123.18 1,368,449,160.95 21.01%
经营活动现金流出小计 1,547,529,971.71 1,313,622,269.45 17.81%
经营活动产生的现金流量净额 108,458,151.47 54,826,891.50 97.82%
投资活动现金流入小计 161,885.18 15,291,174.70 -98.94%
投资活动现金流出小计 28,484,072.05 80,785,423.56 -64.74%
投资活动产生的现金流量净额 -28,322,186.87 -65,494,248.86 -56.76%
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 6,481,975.00 20,520,000.00 -68.41%
筹资活动产生的现金流量净额 -6,481,975.00 -520,000.00 1,146.53%
现金及现金等价物净增加额 73,992,575.64 -11,187,357.36 -761.39%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是营业收入大幅增加。
(2)投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是在建工程投入减少。
(3)筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期分配现金股利。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
化工行业 1,413,520,916.20 1,278,272,312.21 9.57% 29.82% 30.38% -0.39%
医药行业 8,631,875.33 10,864,956.13 -25.87% -11.34% -11.39% 0.08%
分产品
轻芳烃(AS1) 273,687,940.14 252,151,227.01 7.87% 86.83% 85.72% 0.55%
乙烯焦油 240,925,970.97 211,365,606.42 12.27% 118.99% 145.88% -9.59%
聚丙烯 239,742,459.65 236,362,631.13 1.41% -1.87% 1.17% -2.96%
粗异戊二烯 153,828,729.27 141,165,334.60 8.23% 216.08% 249.32% -8.73%
间戊二烯石油树脂 112,810,542.00 82,447,598.85 26.91% 39.56% 35.56% 2.16%
分地区
境内 1,376,638,918.76 1,256,430,223.75 8.73% 30.07% 30.73% -0.46%
境外 45,513,872.77 32,707,044.59 28.14% 13.19% 3.59% 6.66%
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四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位:元
2014 年末 2013 年末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 101,799,264.21 16.03% 27,806,688.57 4.53% 11.50%
应收账款 2,567,718.73 0.40% 2,116,665.60 0.34% 0.06%
存货 54,254,622.46 8.54% 79,180,728.54 12.89% -4.35%
投资性房地产 0.00%
长期股权投资 0.00%
固定资产 412,330,725.12 64.93% 427,002,027.54 69.52% -4.59%
在建工程 25,912,428.51 4.08% 30,908,879.33 5.03% -0.95%
2、负债项目重大变动情况
单位:元
2014 年 2013 年
比重增 重大变动
减 说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
应付票据 30,000,000.00 4.72% 0.00 0.00% 4.72%
应付账款 35,729,685.27 5.63% 55,495,050.89 9.04% -3.41%
五、核心竞争力分析
1、公司决策层和管理层具有较高的决策能力和应变能力,能够围绕提升质量、优化
流程、节能降耗、技改创新等工作,针对外部环境变化,适时调整生产经营。
2、公司拥有省级技术研究中心,中心人员配备齐全,拥有先进的实验、检测设备,
已经拥有国家专利 8 项。通过促进装置优化,增加了产品技术含量,以优秀的质量、良好
的信誉赢得了市场信赖。
3、公司的资产负债率和净负债率处于行业较好水平。财务稳健能更有效地应对金融
形势的变化,为公司的长期平稳发展提供足够保障。
六、2015 年 1-3 月经营业绩的预计
业绩预告情况:同向下降
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数(万元) 30 -- 60 1,128.75 下降 -97.34% -- -94.68%
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基本每股收益(元/股) 0.0023 -- 0.0046 0.087 下降 -97.70% -- -94.25%
2015 年一季度市场形势依然复杂严峻,化工产品市场延续低位徘徊,供应过剩局
业绩预告的说明
面未得到好转。公司盈利水平与去年同期相比预计大幅降低。
七、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
公司主导产品所在的行业,产能过剩现象比较突出,且受宏观调控政策及经济环境变
化影响较大。由于供大于求、产能过剩的现状在短时间内难以改变,以及国家宏观调控政
策等因素,行业或将继续震荡前行。
(二)公司未来发展战略
继续坚持突出主业、做强主业,强化精细管理,优化操作、技改技措等措施,消除制
约瓶颈,破解技术难题。
(三)2015年重点工作
1、监督产品结构优化和质量过程管控,实现产品质量全面提升,增强市场竞争能力。
2、敦促新项目的调研、项目建设前期准备和在建项目的推进工作,培育新的增长动力
和竞争优势。
3、推进职责和权限的科学划分,提高人力资源利用率和管理效率。
4、强化安全监管投入,狠抓HSE和节能减排工作,提升环保工作标准,确保安全生产
秩序持续稳定。
5、进一步加强团队建设和企业文化建设,增强企业的凝聚力。
(四)未来的资金需求
2015年资金投入重点一方面是保证公司的生产经营,特别是大宗原料采购所需的资
金,另一方面是在技术创新、技术改造和落实项目建设以及研发方面所需的资金。公司除
了利用自有资金外,会适当进行融资。
(五)可能面对的风险因素及对策