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中国宝安集团股份有限公司监事会对公司2014年度内部控制评价报告的意见 下载公告
公告日期:2015-04-29
       中国宝安集团股份有限公司监事会
 对公司 2014 年度内部控制评价报告的意见
    公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求,遵循内部
控制的基本原则,结合自身实际情况,不断完善公司内部控制制
度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司财产的安全和
完整。公司内部控制组织结构完整,内部审计部门及人员配备齐
全,公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此,监
事会对公司 2014 年度内部控制情况表示认可,公司 2014 年度内
部控制评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实
际情况。
                              中国宝安集团股份有限公司
                                     监   事   会
                               二○一五年四月二十八日

  附件:公告原文
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