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广西慧球科技股份有限公司2014年度内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2015-04-28
广西慧球科技股份有限公司
      内控审计报告
     大信审字[2015]第 29-00028 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
                大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
                北京市海淀区知春路 1 号   15/F,Xueyuan International Tower          电话 Telephone: +86(10)82330558
                                                                                    传真 Fax:       +86(10)82327668
                学院国际大厦 15 层        1 Zhichun Road,Haidian Dis
                                                                                    网址 Internet:   www.daxincpa.com.cn
                邮编 100083               Beijing,China,100083
                              内部控制审计报告
                                                                        大信审字[2015]第 29-00028 号
广西慧球科技股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广
西慧球科技股份有限公司(以下简称慧球科技公司)2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,慧球科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
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  附件:公告原文
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