华泰联合证券有限责任公司
关于华帝股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”)
作为华帝股份有限公司(以下简称“华帝股份”或“公司”)现金及发行股份购
买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理
办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
文件的相关要求,对华帝股份填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查
并发表独立意见,具体情况如下:
一、公司内部控制规则落实情况
华帝股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司内部控制规则落实的相关情况
进行了逐项自查,并出具了《内部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问核查意见
经核查后,本独立财务顾问认为:华帝股份的法人治理结构较为健全,现有
内部控制制度设计和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规的要求;其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整
的反映了公司内部控制制度的设计及执行情况。
(以下无正文)
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于华帝股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)
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