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湖北省广播电视信息网络股份有限公司内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2015-03-31
 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所                     ( 特 殊 普 通 合 伙 )
 BEIJING ZHONGZHENG TIANTONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
                                内部控制审计报告
                                                    中证天通[2015]审字第 1-1051 号
   湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东:
     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
 湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称\"湖北广电\")2014年12月31日的财务报告
 内部控制的有效性。
 一、企业对内部控制的责任
   按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的
规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湖北广电董事会的责任。
二、注册会计师的责任
   我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
   内部控制具有固定局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可
能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,是根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
 四、财务报告内部控制审计意见
     我们认为,湖北广电于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)              中国注册会计师: 李朝辉
                                                       中国注册会计师: 肖缨
              中国北京                                  2015年3月27日

  附件:公告原文
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