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合肥丰乐种业股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 下载公告
公告日期:2015-03-30
        监事会对公司内部控制自我评价的意见
    根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本
规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运
作指引》、《关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》的
有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,确立内
部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建
立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正
常进行。
    2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动
的执行及监督充分有效。
    综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准
确地反映了公司内部控制的实际情况。
                              合肥丰乐种业股份有限公司监事会
                                      二 O 一五年三月二十六日

  附件:公告原文
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