福建省青山纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
福建省青山纸业股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 8 月 26 日
福建省青山纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内
容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人潘士颖、主管会计工作负责人陈文水及会计机构负责人(会
计主管人员)郭俊卿声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:报告期内,
公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性,
不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
福建省青山纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义........................................................4
第二节 公司简介....................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要......................................6
第四节 董事会报告..................................................7
第五节 重要事项...................................................14
第六节 股份变动及股东情况.........................................20
第七节 优先股相关情况.............................................22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...............................23
第九节 财务报告(未经审计).......................................24
第十节 备查文件目录...............................................98
福建省青山纸业股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定
元 指
货币流通单位
报告期 指 2014 年上半年
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则
公司/本公司/青山纸业 指 福建省青山纸业股份有限公司
会计师事务所 指 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 福建省青山纸业股份有限公司
公司的中文名称简称 青山纸业
公司的外文名称 Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 QSZY
公司的法定代表人 潘士颖
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林建平 潘其星
福州市五一北路 171 号新都会花园 福州市五一北路 171 号新都会花园广
联系地址
广场 16 层 场 16 层
电话 0591-83367773 0591-83367773
传真 0591-87110973 0591-87110973
电子信箱 dm@qingshanpaper.com pqx415@163.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 福建省沙县青州镇
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.qingshanpaper.com
电子信箱 qszy600103@tom.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会
www.sse.com.cn
指定网站的网址
公司半年度报告备置地点 福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 青山纸业
六、公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2013 年 10 月 11 日
注册登记地点 福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层
企业法人营业执照注册号 350000100032472
税务登记号码
组织机构代码 15815749-7
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
同期增减(%)
营业收入 870,997,215.27 929,304,441.50 -6.27
归属于上市公司股东的净
32,166,663.18 -62,792,434.65 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 -122,093,725.33 -99,347,539.33 不适用
润
经营活动产生的现金流量
9,123,803.06 -55,693,080.35 116.38
净额
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净
1,248,616,318.25 1,344,645,387.50 -7.14
资产
总资产 3,560,333,993.35 3,620,987,217.22 -1.68
(二)主要财务指标
本报告期比上年
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.0303 -0.0591 不适用
稀释每股收益(元/股) 0.0303 -0.0591 不适用
扣除非经常性损益后的基本每
-0.1150 -0.0936 不适用
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 2.45 -4.73 不适用
扣除非经常性损益后的加权平
-9.29 -7.49 不适用
均净资产收益率(%)
二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -21,769.93
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
2,442,085.14
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -7,857,023.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 161,525,772.17
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,669,183.26
少数股东权益影响额 -131,318.66
所得税影响额 -78,173.75
合计 154,260,388.51
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年,公司浆纸主营产品的外部经营环境依然严峻,纸袋纸产品销售市
场底部徘徊,浆粕产品市场需求下降、价格下跌,高强箱板纸生产线继续停机;大宗纸
材原料国际供应市场价格同比上升 12%。公司医药、光电产业经营形势好转,实现营业
收入和毛利率增长目标。公司主营虽经艰苦努力、仍然出现亏损局面。
报告期,公司实现营业收入 87,099.72 万元,同比上年 92,930.44 万元减少
5,830.72 万元,减幅 6.27%;实现利润总额 4,740.04 万元,同比上年-5,083.14 万元
增加 9,823.18 万元;其中归属母公司的净利润为 3,216.67 万元,资产负债率 61.31%。
报告期,公司经营状况分析具体如下:
1、报告期,公司主要产品产销量及利润率水平情况
⑴纸袋纸系列产品继续受国外产品倾销冲击,但公司发挥细分行业优势、着力做好
国内市场协调与维护,产品销量趋稳、销售价格止跌并小幅回升;复合原纸研发基本完
成,产品质量满足客户要求、并实现批量销售;高强箱板纸产品线继续停机。
⑵浆粕产品尽管实现对来自美国、加拿大和巴西三个国家产品的“反倾销”裁定,
但国际卖家通过产能转移、加上其它地区新增产能快速释放,国内下游粘胶纤维行业市
场需求明显萎缩,浆粕产业未能出现复苏,产品销量和售价继续下滑。
⑶控股子公司\"深圳恒宝通光电子股份有限公司\"的 IT 产品市场出现好转,光器件
产品出库量稳定回升,营业收入及产品综合毛利率上升,赢利能力逐步恢复。
⑷全资子公司\"深圳市龙岗闽环实业有限公司\"箱板纸、高强瓦楞纸产品销售市场因
下游产业基地向内陆转移,包装需求增长不足,成本费用增长,产品毛利率下降,但公
司发挥搬迁技改升级优势,狠抓内部订单管理和成本控制,实现了系统满负荷运行和收
益稳定。
⑸控股子公司\"漳州水仙药业股份有限公司\"通过狠抓营销机制和营销模式改革、突
破原料制约、增加产品线等多种措施,主要产品风油精和无极膏销量增加、产品综合毛
利率上升,利润总额增加。
(6)林业子公司总体经营平稳,因受采伐指标限制等因素制约,木材销售量同比下
降 3.73%;营业收入同比下降 8.05%。
2、报告期,公司浆纸主营的主要原材料采购价格较上年同期有所上涨, 生产线开
工率不足,单位生产成本同比上升,加上主要产品浆粕销售价格持续低迷,导致部分主
导产品毛利率同比下降。
3、报告期,公司计提产成品存货跌价准备及坏账损失等资产减值损失同比增加
2,617.88 万元。
4、报告期,公司投资收益同比增加 12,652.65 万元,主要是出售可供出售金融资
产(兴业银行股票)共计 2,013.99 万股,合计收入 19,718.65 万元,影响当期投资收
益 16,152.58 万元。
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下半年,公司所面临的困难与挑战依然严峻,两个主导产品市场需求和竞争格局短
期内不会有根本性改变,特别是浆粕产品下游企业开工率严重不足,新增产能持续投产,
产品销售价格进一步下跌已成事实。面对严峻局面,一方面,公司将着力探求纸机系统
的多样化、适应性产品开发,主动调整产品结构,同时,突出销售机制再变革,力促销
售实现高负荷状态下的产销平衡和去库存能力,努力提升主营产品盈利水平;另一方面,
借力国家推进混合所有制契机,探讨实施股权多元化,并借此建立更加有效的激励机制,
深化子公司内部改革与发展,力推光电产业和医药产业实现跨越式发展;同时,继续推
进林业产业退出战略,缓解公司经营资金压力,并持续开展拟募集资金使用项目的前期
各项准备,确保公司非公开发行股票各项工作稳步推进。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 870,997,215.27 929,304,441.50 -6.27
营业成本 772,145,791.64 838,099,916.98 -7.87
销售费用 46,038,490.67 46,199,412.17 -0.35
管理费用 77,645,233.48 75,280,408.41 3.14
财务费用 53,226,056.26 55,592,007.21 -4.26
经营活动产生的现金流量净额 9,123,803.06 -55,693,080.35 116.38
投资活动产生的现金流量净额 186,717,316.29 8,975,536.63 1,980.29
筹资活动产生的现金流量净额 -207,401,331.31 87,079,274.92 -338.18
研发支出 4,444,117.20 5,496,763.02 -19.15
营业收入变动原因说明:主要原因系报告期公司主导产品纸袋纸及浆粕产品销量同
比下降
营业成本变动原因说明:主要原因系报告期公司主导产品纸袋纸及浆粕产品销量同
比下降
销售费用变动原因说明:主要原因系报告期公司因主导产品纸袋纸及浆粕销量减
少,产品运费总额同比下降
管理费用变动原因说明:主要原因系报告期公司税金支出增加
财务费用变动原因说明:主要原因系报告期公司借款总量下降,利息支出减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系报告期公司销售商品收到
的现金以及收到的银行信用证保证金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系报告期公司出售“兴业银
行”股票收入增加以及技改工程支出同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系报告期公司借款总额同比
减少以及融资保证金支出同比增加所致
研发支出变动原因说明:主要原因系报告期子公司“深圳恒宝通光电子股份有限公
司”研发投入减少所致
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2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期,公司实现利润总额 4,740.04 万元较上年同期增加 9,823.18 万元,增长
193.25%,主要原因系公司出售“兴业银行”股票,投资收益较上年同期增加 12,652.65
万元。
(2)经营计划进展说明
公司在 2013 年年度报告中披露了 2014 年度经营计划:计划实现营业收入 23 亿元,
营业成本控制在 20.28 亿元内,三项费用控制在 3.34 亿元内,计划销售纸袋纸 18.5
万吨、浆粕 10 万吨。报告期公司累计实现营业收入 8.71 亿元,完成全年计划的 37.87%;
累计营业成本支出 7.72 亿元,占全年计划的 38.07%;累计三项费用支出 1.77 亿元,
占全年计划的 52.99%;累计销售纸袋纸 6.37 万吨,销售浆粕 3.66 万吨。
报告期公司主导产品纸袋纸及浆粕受下游市场需求疲软,价格低迷等影响,主导产
品销量未能按进度完成。
(3)2014 年非公开发行股票事项实施进展说明
2014 年 3 月 18 日,公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014
年度非公开发行股票的议案》。根据公司发展需要,公司拟向中国证监会提出申请在中
国境内向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市,本次非公开发行股票的
数量不超过 65,000 万股(含 65,000 万股),拟募集资金总额(包括发行费用)不超过
132,000.00 万元,主要用于莆田化纤木浆粕项目。
上述非公开发行股票事项已获福建省国资委批准。根据股东大会授权,报告期,公
司董事会专门组织力量就上述非公开发行股票项目开展了发行方案制订、相关保荐(主
承销商)等机构聘任、募投项目立项报批等前期准备工作,但因项目用地审批及环境评
价工作进度延后,公司非公开发行股票事项未能如期上报,且难以预期。具体进展公司
将按规定及时、详细披露。
(4)其他
目前经营活动面临的主要问题与困难:
问题与困难: 一是主导产品浆、纸市场竞争激烈,产能及效益难以充分发挥,主要
是:①纸袋纸市场受国外厂家低价倾销和国内同行业的增量竞争,量价冲击较大毛利率
下降;②受国内产能过剩影响,公司纸板系列产品高强瓦楞纸、箱板纸等产品仍被迫停
产或减产;③粘胶纤维行业受压国外进口产品冲击,以及下游粘胶纤维行业市场需求不
旺,浆粕产业尚未出现明显的复苏拐点,公司主导产品浆粕销量、售价继续下滑。二是
市场低迷导致库存压力大。三是融资成本上升,影响公司效益。
应对措施: 一是密切关注国内外浆粕市场变化和客户需求,拓展销售渠道;二是
想方设法巩固纸袋纸传统市场,同时积极拓展新兴市场和非水泥包装、出口等增量区域
的销售,深入开发潜力用户,增加客户数量;三是抓企业管理水平的提升,坚持安全和
创新发展,狠抓成本控制,眼睛向内,挖潜降耗,提高生产效率和经济效益;四是建立
可靠、灵活的原料保障体系,五是积极采取措施,加大去库存化力度;六是充分利用各
种融资方式,拓展融资渠道,缓解资金压力,提高资金使用效率,有效降低公司财务费
用,控制财务风险;七是优化和盘活有效资源,全力推进公司处置部分资产工作,增加
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公司的收益。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
一、浆、纸 减少 1.09
652,147,723.22 653,598,390.90 -0.22 -11.29 -10.34
行业 个百分点
二、医药行 增加 8.11
110,640,440.83 44,453,894.30 59.82 -4.81 -20.81
业 个百分点
三、光电子 增加 6.71
73,099,624.12 57,088,239.71 21.90 92.13 76.92
行业 个百分点
增加 2.45
四、营林业 10,846,855.88 4,417,873.58 59.27 -7.23 -9.21
个百分点
增加 7.82
五、商贸业 9,141,349.74 6,968,992.09 23.76 -39.20 -44.86
个百分点
六、机电维 增加 5.13
3,985,502.31 2,945,717.65 26.09 -40.33 -44.20
修安装 个百分点
七、内部抵
-4,673,656.20 -10,678,672.59
销
增加 0.57
合计 855,187,839.90 758,794,435.64 11.27 -6.43 -7.03
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
一、纸、浆 减少 0.94
650,261,952.07 651,665,564.47 -0.22 -11.03 -10.18
粕等 个百分点
减少
二、副产品 1,186,671.79 1,240,693.67 -4.55 -54.03 -16.19 47.20 个
百分点
减少 0.29
三、本色浆 699,099.36 692,132.76 1.00 -59.65 -59.53
个百分点
四、医药行 增加 8.11
110,640,440.83 44,453,894.30 59.82 -4.81 -20.81
业 个百分点
五、光电子 增加 6.71
73,099,624.12 57,088,239.71 21.90 92.13 76.92
行业 个百分点
增加 2.45
六、营林业 10,846,855.88 4,417,873.58 59.27 -7.23 -12.49
个百分点
增加 7.82
七、商贸业 9,141,349.74 6,968,992.09 23.76 -39.20 -44.86
个百分点
八、机电维 增加 5.13
3,985,502.31 2,945,717.65 26.09 -40.33 -44.20
修安装 个百分点
九、内部抵
-4,673,656.20 -10,678,672.59
销
增加 0.57
合计 855,187,839.90 758,794,435.64 11.27 -6.43 -7.03
个百分点
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2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 775,954,971.92 -7.66
国外 79,232,867.98 7.65
合计 855,187,839.90 -6.43
(三)核心竞争力分析
公司是一家从事 40 多年制浆造纸相关业务企业,积累了丰富的技术和市场资源,
在行业具有一定的影响力和知名度。报告期,公司核心竞争力无重大变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期,公司无权证、可转换债券等证券投资情况,无持有非上市金融企业股权。
公司持有其他上市公司股权及买卖损益情况见下述说明。
(1)证券投资情况
报告期,公司无证券投资情况。
(2)持有其他上市公司股权情况 单位:元
会
证 计 股
期初持 期末持 期末
证券 券 报告期所有者权 核 份
最初投资成本 股比例 股比例 账面 报告期损益
代码 简 益变动 算 来
(%) (%) 价值
称 科 源
目
可
供
兴 出
业 售
601166 37,423,807.00 0.11 0.00 0.00 161,525,772.17 128,195,732.43
银 金
行 融
资
产
合计 37,423,807.00 / / 0.00 161,525,772.17 128,195,732.43 / /
(3)持有金融企业股权情况
所 会
持 期初 期末 计
期末账
对 最初投资金额 持股 持股 报告期所有者权 核 股份
面价值 报告期损益(元)
象 (元) 比例 比例 益变动(元) 算 来源
(元)
名 (%) (%) 科
称 目
可
供
兴