武汉长江通信产业集团股份有限公司
2013 年年度报告
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人童国华、主管会计工作负责人赖智敏及会计机构负责人(会计主管人员)
桂明晖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经众环海华会计师事务
所(特殊普通合伙)审计,公司 2013 年度实现母公司净利润 48,091,486.53 元, 按公司会计
政策以此为基数分别提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 9,618,297.30 元。
鉴 于 公 司 2013 年 合并净 利 润 为 负 数 , 拟 不 向股 东 分 配 利 润 , 公 司 累积 未 分 配 利 润
277,216,670.94 元结转以后年度分配。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 11
第五节 重要事项......................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 37
第八节 公司治理......................................................................................................................... 44
第九节 内部控制......................................................................................................................... 49
第十节 财务会计报告................................................................................................................. 50
第十一节 备查文件目录........................................................................................................... 147
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
武汉长江通信产业集团股份有限
公司 指
公司
武汉经济发展投资(集团)有限
经发投集团 指
公司
武汉邮科院武汉高科 指 武汉高科国有控股集团有限公司
烽火科技 指 武汉烽火科技有限公司
武汉高科国有控股集团有限公司
武汉邮科院 指
武汉邮电科学研究院
长光集团 指 武汉长江光通信产业有限公司
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 武汉长江通信产业集团股份有限公司
公司的中文名称简称 长江通信
公司的外文名称 WuHan Yangtze Communication Industry Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 YCIG
公司的法定代表人 童国华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梅勇 谢萍
武汉市东湖开发区关东工业园 武汉市东湖开发区关东工业园
联系地址
文华路 2 号 文华路 2 号
电话 027-67840308 027-67840265
传真 027-67840308 027-67840274
电子信箱 sh600345@ycig.com sh600345@ycig.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.ycig.com
电子信箱 sh600345@ycig.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证劵报》、《上海证劵报》、《证劵时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证劵交易所 长江通信
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务没有重大变化,主要从事通信电子及相关设备的研发、生产及销售。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、2010 年 12 月,经国务院国有资产监督管理委员会批复(国资产权[2010]1321 号),原
第一大股东武汉长江光通信产业有限公司将其所持本公司 5681.4 万股股份(占总股本的
28.69%)无偿划转给武汉经济发展投资(集团)有限公司,经发投集团成为本公司第一大股东,
长光集团不再持有本公司股份。
2、2013 年 9 月 9 日,经国务院国有资产监督管理委员会批准,本公司大股东经发投集团
及武汉高科分别所持本公司 3579.2820 万股、2088.9477 万股股份变更为烽火科技持有。截至本
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报告期末,上述股权变更尚未完成,本公司大股东和实际控制人未发生变更。
2014 年 2 月 28 日,上述股权过户完成,烽火科技持有本公司 5668.2297 万股股份,占总股
本的 28.63%;经发投集团持有本公司 2102.118 万股股份,占总股本的 10.61%;武汉高科持有
本公司 1226.8423 万股股份,占总股本的 6.20%。本公司实际控制人变更为武汉邮科院(详见公
司公告)。
七、 其他有关资料
众环海华会计师事务所(特殊
名称
普通合伙)
武汉市武昌区东湖路 169 号众
公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址
环大厦 2-9 层
肖峰
签字会计师姓名
陈刚
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,063,951,190.78 1,077,046,295.12 -1.22 1,064,710,775.16
归属于上市公司股东的净利
-78,830,260.56 101,068,173.77 -178.00 99,524,317.34
润
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利 -99,512,041.59 11,369,864.28 -975.23 36,551,812.15
润
经营活动产生的现金流量净
-53,084,954.51 -28,917,155.10 -83.58 -174,265,770.99
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,075,752,104.36 1,192,673,221.64 -9.80 1,132,715,119.47
产
总资产 1,980,076,123.43 1,995,253,254.09 -0.76 2,006,192,903.09
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益(元/股) -0.40 0.51 -178.43 0.50
稀释每股收益(元/股) -0.40 0.51 -178.43 0.50
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扣除非经常性损益后的基本
-0.50 0.06 -933.33 0.18
每股收益(元/股)
减少 15.60 个百
加权平均净资产收益率(%) -6.93 8.67 9.12
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 9.73 个百
-8.75 0.98 3.35
平均净资产收益率(%) 分点
1、由于公司主营产品毛利率下降、来自参股公司和股权出售的投资收益大幅减少,计提存货跌
价准备、固定资产减值准备、商誉减值准备等因素影响,公司 2013 年度归属于上市公司股东的
净利润为-7,883 万元,同比减少 178.00%;
2、由于归属于上市公司股东的净利润减少使得每股收益减少净资产收益率下降。
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 12,868,745.34 88,390,106.33 45,630,553.43
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
9,073,993.00 6,045,003.00 7,370,987.80
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
338,738.67 720,487.43 737,565.98
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金
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融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
219,781.99 5,881,188.59
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
762,668.46 2,066,250.30 -93,525.67
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
18,719,440.14
定义的损益项目
少数股东权益影响额 -2,105,443.67 -2,851,807.51 -5,201,809.69
所得税影响额 -256,920.77 -4,891,512.05 -10,071,895.39
合计 20,681,781.03 89,698,309.49 62,972,505.19
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
长期股权投资-长
飞(武汉)光系统 36,586,662.77 15,620,927.31 -20,965,735.46 -19,485,554.54
股份有限公司
合计 36,586,662.77 15,620,927.31 -20,965,735.46 -19,485,554.54
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年,我国宏观经济增长速度放缓,国家大力推进\"宽带中国\"、\"促进信息消费\"等发展战
略,通信设备总体投资虽有所回升,但增长速度仍较为缓慢,市场竞争更加激烈,价格及成本
压力增加。公司经营层按照董事会确定的经营方针,抓住机遇、迎难而上,努力实现营业收入
的稳定,严格控制各项费用,取得了一定的成效。但是由于市场竞争激烈、产品价格下降等因
素影响,营业毛利减少;加之投资收益同比大幅下降、相关资产减值等因素影响,使得 2013 年
度净利润出现亏损。全年共实现营业收入 10.64 亿元,同比基本持平,实现归属上市公司股东
的净利润-7,883 万元,同比减少 178%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,063,951,190.78 1,077,046,295.12 -1.22
营业成本 964,672,823.06 928,466,594.47 3.9
销售费用 36,664,828.62 37,472,364.44 -2.16
管理费用 119,897,811.95 156,066,618.19 -23.18
财务费用 10,310,758.75 11,165,247.37 -7.65
经营活动产生的现金流量净额 -53,084,954.51 -28,917,155.10 -83.58
投资活动产生的现金流量净额 17,729,030.85 132,974,927.45 -86.67
筹资活动产生的现金流量净额 -11,209,587.44 -14,648,095.01 23.47
研发支出 19,920,408.28 20,290,444.48 -1.82
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
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报告期内,通信设备及相关市场竞争更为激烈,产品价格趋于下降,成本压力增加,综合毛
利率降低,但公司经营层及各级员工迎难而上,通过努力仍保持了营业收入总额同比基本持平。
(2) 主要销售客户的情况
本报告期公司对前五名客户实现营业收入 76,064 万元,占营业收入总额的 71.50%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
通信产品
直接材料 439,522,450.99 85.26 498,473,364.95 87.70 -11.83
制造业
通信产品
直接人工 32,259,019.98 6.26 30,490,720.67 5.36 5.8
制造业
通信产品
制造费用 43,739,132.26 8.48 39,402,938.53 6.93
制造业
通信产品
小计 515,520,603.23 100.00 568,367,024.15 100.00 -9.3
制造业
电子产品
直接材料 16,299,235.39 70.43 22,002,110.62 77.13 -25.92
业
电子产品
直接人工 705,981.86 3.05 847,222.46 2.97 -16.67
业
电子产品 制造费用 6,137,154.09 26.52 5,676,675.76 19.90 8.11
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业
电子产品
小计 23,142,371.34 100.00 28,526,008.84 100.00 -18.87
业
其他行业 商品成本 421,623,489.59 100.00 319,474,411.09 100.00 31.97
(2) 主要供应商情况
本报告期内,公司向前五名供应商的采购金额为 14,657 万元,占采购总额的 15.31%。
4、 费用
项 目 2013 年 2012 年 变动比例(%)
销售费用 36,664,828.62 37,472,364.44 -2.16
管理费用 119,897,811.95 156,066,618.19 -23.18
财务费用 10,310,758.75 11,165,247.37 -7.65
资产减值损失 127,764,245.15 19,103,028.83 568.82
所得税 4,435,847.56 11,052,376.65 -59.87
说明:1、报告期内,管理费用减少 23.18%,主要是加强费用控制,压缩各项开支所致;
2、报告期内,资产减值损失同比增加 568.82%,主要是计提存货跌价准备、固定资产减值准备、
商誉减值准备所致;
3、报告期内,所得税同比减少 59.87%,主要是由于利润减少、应纳税所得额减少所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 15,155,950.89
本期资本化研发支出 4,764,457.39
研发支出合计 19,920,408.28
研发支出总额占净资产比例(%) 1.58
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研发支出总额占营业收入比例(%) 1.87
6、 现金流
项 目 2013 年 2012 年 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 -53,084,954.51 -28,917,155.10 -83.58
投资活动活动产生的现金流量净额 17,729,030.85 132,974,927.45 -86.67
筹资活动活动产生的现金流量净额 -11,209,587.44 -14,648,095.01 23.47
说明:1、经营活动现金流量净额同比减少 83.58%,主要是销售商品提供劳务所收到的现金减
少所致;
2、投资活动产生的现金净流量同比减少 86.67%,主要是收回投资所收到的现金减少所致;
3、经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异原因见财务会计报告中现金流量表补充资料
(五)(42)。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项 目 2013 年 2012 年 变动比例(%)
营业毛利 99,278,367.72 148,579,700.65 -33.18
费用总额 166,873,399.32 204,704,230.00 -18.48
资产减值损失 127,764,245.15 19,103,028.83 568.82
投资收益 73,975,871.31 176,719,805.08 -58.14
营业利润 -125,073,761.28 97,444,616.40 -228.35
说明:1、由于市场竞争激烈,产品价格下降、成本压力增加,导致主营业务毛利率下降,营业
毛利同比减少 33.18%;
2、由于采取各种措施加强管理,压缩各项开支,使得三项费用总额下降 18.48%;
3、由于产品价格下降、调整部分经营业务等原因,对相关的存货、生产设备和商誉计提资产减
值准备,使得资产减值损失同比增加 568.82%;
4、由于公司参股的武汉东湖高新集团股份有限公司产生巨额亏损,同时公司出售其股份的数量
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和收益减少,使得投资收益同比减少 58.14%;
5、以上原因使得报告期内营业利润同比减少 228.35%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
通信产品 减少 4.02
597,355,604.52 515,520,603.23 13.70 -13.52 -9.30
制造业 个百分点
电子产品 减少 17.06
22,880,792.51 23,142,371.34 -1.14 -32.56 -18.87
业 个百分点
减少 0.25
其他行业 433,859,293.50 421,623,489.59 2.82 31.64 31.97
个百分点
说明:1、通信产品制造业毛利率同比减少 4.02 个百分点,主要是市场竞争激烈导致产品价格
下降,同时低毛利率的产品销售比重增加所致;2、电子产品制造业毛利率同比减少 17.06 个百
分点,主要是可录光盘市场需求疲软,产品价格下降、固定成本高企,公司逐步调整和压缩产
品产销量所致。3、其他行业营业收入同比增加 31.64%,主要是与通信产品相关的配件及材料
销售增加所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 1,031,997,824.54 0.83
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国外 22,097,865.99 -28.16
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金