宝胜科技创新股份有限公司 2013 年年度报告摘要
宝胜科技创新股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 宝胜股份 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏成军 曹荣竹
电话 0514-88248910 0514-88248896
传真 0514-88248897 0514-88248897
电子信箱 bsxcj@vip.sina.com caorongzhuqh@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减(%)
总资产 6,785,904,696.22 5,925,710,469.30 14.52 4,601,174,296.23
归属于上市公司股东的
1,983,910,401.44 1,923,357,694.15 3.15 1,744,315,167.40
净资产
经营活动产生的现金流
-1,176,273,747.72 317,326,423.63 -470.68 -395,964,699.34
量净额
营业收入 9,807,862,986.81 8,569,474,666.44 14.45 6,935,120,855.27
归属于上市公司股东的
99,356,803.88 100,593,556.67 -1.23 17,985,619.04
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 91,859,595.48 93,855,404.58 -2.13 4,946,213.05
利润
加权平均净资产收益率 减少 0.58 个百
5.03 5.61 1.72
(%) 分点
基本每股收益(元/股) 0.242 0.245 -1.22 0.094
稀释每股收益(元/股) 0.233 0.245 -4.90 0.094
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位:股
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年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 23,708 26,148
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
宝胜集团有限公司 国有法人 35.66 146,716,819 4,779,000 无
上海证券有限责任
公司转融通担保证 未知 2.95 12,150,000 未知
券明细账户
中融国际信托有限
未知 2.95 12,150,000 未知
公司-融鼎 01 号
境内自然
杨运萍 2.70 11,095,260 未知
人
浙江省商业集团有
国有法人 1.38 5,658,457 未知
限公司
江西育科投资有限 境内非国
1.20 4,940,000 未知
责任公司 有法人
鹰潭福源佳盛投资
境内非国
管理中心(有限合 0.77 3,186,822 未知
有法人
伙)
境内自然
蒋文洪 0.46 1,877,058 未知
人
江苏省苏豪控股集
国有法人 0.39 1,597,998 未知
团有限公司
江西省江信国际大
未知 0.29 1,201,500 未知
厦有限公司
公司控股股东宝胜集团有限公司与其他总股本前十名股东之
间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的
上述股东关联关系或一致行动 一致行动人;
的说明 除上述情况外,本公司未知其他总股本前十名股东之间是否
存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013 年公司实现营业收入 9,807,862,986.81 元,同比上升 14.45%;实现净利润 100,273,982.45
元,同比上升 4.52%。
市场开发方面,作为综合性的电线电缆生产企业,在巩固工程类和重大项目类客户的同时,
公司积极开拓在电网市场客户,全年累计成功开发全国 18 个省级电力公司、25 个市级供电
公司和 19 个县级供电公司,新签订单 21 亿元。此外在军工、通讯、能源、汽车、机车、海
工、飞机等高端装备线缆市场也加大了开拓力度,目前已与一批重点企业、科研院所、军工
单位形成广泛合作。在出口方面,公司实现出口 7.35 亿元。电子商务方面,2013 年 11 月,
宝胜官方网店暨\"中国电线电缆商城\"正式上线。宝胜官方旗舰店在天猫商城、1 号店亦同步
上线。此外,报告期内,公司成功取得泰尔认证,并首次入围中国电信集中采购供方名单,
取得投标资格,为公司进军通讯市场打下良好基础。
产品研发方面,报告期内公司共完成新产品研发 30 多项,其中\"额定电压 450/750V 交联
聚乙烯绝缘皱纹不锈钢护套防水防腐蚀型无卤低烟阻燃控制电缆、热塑性耐寒抗开裂无卤低
烟阻燃聚烯烃电缆料\"等 14 项新产品和新材料通过省级新产品鉴定;获得专利 12 项,其中
发明专利 1 项。此外,公司研发的第三代核电站专用电缆入选 2013 年度国家重点新产品计
划立项项目清单。
加盟中航之后,公司将进一步重点加强航空航天类产品的研发投入。同时公司将继续依托
现有院士工作站、博士后工作站、江苏省电线电缆工程技术研发中心等科技平台致力于军工、
核电、超导、新能源、轨道交通等方面电缆的研发和设计。
技术改造方面,中压四期项目已完成安装调试投入使用;此外,还组织实施电线扩能项目,
目前前期设备已交付使用;宝胜科技电缆城方面,目前前期厂房建设已告一段落,相关设备
已经完成采购,即将到货安装。30 万吨铜杆及深加工项目位于电缆科技城内,目前连铸连
轧设备进入安装阶段,部分铜深加工设备已调试投产,项目预计可于 2014 年 8 月底全面投
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产,项目建成后可形成 30 万吨铜杆加工能力。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 9,807,862,986.81 8,569,474,666.44 14.45
营业成本 9,010,198,825.18 7,840,333,170.09 14.92
销售费用 283,377,107.95 289,475,693.40 -2.11
管理费用 161,146,450.53 126,841,730.72 27.05
财务费用 184,092,121.20 164,323,204.37 12.03
经营活动产生的现金流量净额 -1,176,273,747.72 317,326,423.63 -470.68
投资活动产生的现金流量净额 -437,014,993.37 -314,541,888.86
筹资活动产生的现金流量净额 1,233,221,751.42 388,413,548.57 217.50
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司电线电缆实物量销售较上年大幅度增长,但 2013 年铜价总体运行水平较
上年低,两因素共同作用导致公司营业收入较上年增长 14.45%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产量 销量 比上年增减
产品类别
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 产量 销量
裸导体(吨) 44,769.00 36,309.00 44,769.00 36,309.00 23.30% 23.30%
电力电缆(公里) 464,454.00 309,865.04 466,621.00 308,283.53 49.89% 51.36%
电气装备用电缆(公里)171,964.00 152,803.17 180,168.00 152,666.37 12.54% 18.01%
通信电缆(公里) 10,309.00 7,692.25 10,079.00 7,701.74 34.02% 30.87%
(3) 主要销售客户的情况
公司向前 5 名客户销售合计为 1,236,506,405.25 元,占公司营业务收入的 12.61%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
工业 原材料 8,376,414,032.24 96.53 7,326,016,074.43 96.92 14.34
人工 117,090,357.74 1.35 85,211,801.35 1.13 37.41
制造费用 124,340,685.36 1.43 91,613,924.18 1.21 35.72
水电 59,953,533.23 0.69 56,020,662.31 0.74 7.02
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合计 8,677,798,608.57 100 7,558,862,462.27 100 14.80
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
裸导体及
原材料 2,139,091,025.68 97.04 1,515,827,644.86 95.72 41.12
其制品
人工 25,367,963.11 1.15 20,867,959.81 1.32 21.56
制造费用 18,554,939.24 0.84 21,385,867.60 1.35 -13.24
水电 21,396,762.79 0.97 25,483,554.45 1.61 -16.04
合计 2,204,410,690.82 100 1,583,565,026.72 100 39.21
电力电缆 原材料 5,357,311,798.66 97.67 5,155,225,715.85 98.36 3.92
人工 48,956,235.21 0.89 33,083,404.86 0.63 47.98
制造费用 55,252,604.39 1.01 34,104,381.09 0.65 62.01
水电 23,780,878.16 0.43 18,557,183.78 0.35 28.15
合计 5,485,301,516.42 100 5,240,970,685.58 100.00 4.66
电气装备
原材料 792,972,928.64 89.70 623,211,080.97 90.37 27.24
用电缆
人工 34,608,041.92 3.92 25,276,731.36 3.67 36.92
制造费用 43,600,680.94 4.93 30,611,506.01 4.44 42.43
水电 12,794,494.37 1.45 10,557,378.51 1.53 21.19
合计 883,976,145.87 100 689,656,696.85 100.00 28.18
通信电缆
原材料 87,038,279.26 83.60 31,751,632.75 71.08 174.12
及光缆
人工 8,158,117.50 7.84 5,983,705.32 13.40 36.34
制造费用 6,932,460.79 6.66 5,512,169.48 12.34 25.77
水电 1,981,397.91 1.90 1,422,545.57 3.18 39.29
合计 104,110,255.46 100 44,670,053.12 100.00 133.06
(2) 主要供应商情况
报告期内公司前 5 名供应商采购额为 4,710,352,654.94 元,占年度采购总额的比例为
44.30%。
4、 现金流
本 报 告 期 , 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -1,176,273,747.72 元 , 上 年 同 期 为
317,326,423.63 元,主要原因有二:一是由于报告期采购铜所支付的现金流出增加;其二是
由于报告期内回款速度有所放缓,应收账款有所增加。投资活动产生的现金流量净额为
-437,014,993.37 元,上年同期为-314,541,888.86 元,报告期内为了解决产能问题,加大了固
定 资 产 投 资 。 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 1,233,221,751.42 元 , 上 年 同 期 为
388,413,548.57 元,主要是由于本报告期内公司增加银行借款所致。
5、 其它
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(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年 3 月 6 日,公司公开发行了总额为人民币 6 亿元的 5 年期公司债券,发行价格为
每张人民币 100 元,票面利率为 5.48%。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司 2013 年度计划实现营业收入 105 亿,材料成本 90 亿。报告期内,虽然公司电线电
缆总体实物量增幅较大,但由于铜价总体运行水平较上年低,导致与年初计划的目标有一定
差距。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
减少 1.00
工业 9,403,982,048.04 8,677,798,608.57 7.72 13.56 14.80
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
裸导体及 增加 0.16
2,227,997,868.13 2,204,410,690.82 1.06 39.44 39.21
其制品 个百分点
减少 1.07
电力电缆 6,018,490,444.06 5,485,301,516.42 8.86 3.43 4.66
个百分点
电气装备 减少 0.80
1,014,880,396.63 883,976,145.87 12.90 27.00 28.18
用电缆 个百分点
通信电缆 减少 4.14
142,613,339.22 104,110,255.46 27.00 119.85 133.06
及光缆 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东地区 5,576,545,356.71 10.18
南方地区 1,222,547,984.35 23.19
西部地区 503,402,111.20 -10.60
北方地区 1,366,377,158.98 6.08
出口 735,109,436.80 95.51
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
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单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例(%) 末变动比例
比例(%)
(%)
应收票据 454,637,483.03 6.70 272,782,829.13 4.60 66.67
预付款项 29,266,614.66 0.43 11,597,602.63 0.20 152.35
其他流动资
58,374,642.35 0.86 36,937,538.91 0.62 58.04
产
在建工程 613,225,461.18 9.04 178,598,033.07 3.01 243.36
短期借款 2,415,229,818.80 35.59 1,703,579,074.80 28.75 41.77
应付票据 357,500,000.00 5.27 1,187,780,000.00 20.04 -69.90
应付职工薪
11,710,674.13 0.17 3,953,514.38 0.07 196.21
酬
应交税费 24,032,287.72 0.35 -11,783,370.73 -0.20
长期借款 115,872,642.00 1.71 6,000,000.00 0.10 1,831.21
应付债券 593,701,020.89 8.75
递延所得税
2,148,145.90 0.03 3,469,503.76 0.06 -38.08
负债
其他非流动
15,700,000.00 0.23 8,100,000.00 0.14 93.83
负债
股本 411,387,457.00 6.06 304,731,450.00 5.14 35.00
应收票据:期末比年初增加,主要是期末以承兑汇票收到的货款回笼增加所致;
预付款项:期末比年初增加,主要是预付的材料采购款增加所致;
其他流动资产:期末比年初增加,主要是因为套期工具期末余额增加所致;
在建工程:期末比年初增加,主要是宝胜科技电缆城、30 万吨铜杆连铸连轧等项目新增投
入所致;
短期借款:期末比年初增加,主要是因为销售规模增大,向银行借入的流动资金增加所致;
应付票据:期末比年初减少,主要是因为本期开立的票据业务减少所致;
应付职工薪酬:期末比年初增加,主要是因为本期公司未结算的职工薪酬增加所致;
应交税费:期末比年初增加,主要是因为本期留抵的增值税额减少以及盈利子公司计提的企
业所得税增加所致;
长期借款:期末比年初增加,主要是因为业务量及工程项目增大,向金融机构借款所致;
应付债券:期末比年初增加,主要是因为业务量增大,发行公司债所致;
递延所得税负债:期末比年初减少,主要是因为计入资本公积的套期工具未实现损益变化所
致;
其他非流动负债:期末比年初增加,主要是本期收到的与资产相关的政府补助增加所致;
股本:期末比年初增加,主要是因为本期资本公积转增股本所致;
(四) 核心竞争力分析
(1)市场营销优势
公司建立了具有行业竞争力的营销直销网络渠道,对电线电缆市场按国际国内两个板块
进行布局。在国内市场方面,全国市场版图重新划分 8 个区域,细分为 59 个销售公司,同
时公司已成立了宝胜(上海)电线电缆销售公司,进一步强化对市场的管控和支持力度;在
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国际贸易方面,已成立了宝胜(香港)进出口有限公司,加快国际市场的开发步伐;并根据
新产品特点成立了特种电缆、橡胶电缆、防火分支电缆、电力以及军工等专项销售项目部。
目前公司在职销售人员 300 多人,拥有一支既懂技术又精商务的销售工程师队伍,公司
还将计划每年招聘 20 名电工电气本科学历以上的毕业生,在生产、技术岗位历练后充实到
营销岗位,建立一支百人销售工程师队伍。
(2)科技创新优势
近年来,公司坚持不懈地走依靠科技创新发展企业的路子,在注重引进和消化别人先进
技术的同时,特别注重促进自主创新能力的提升,逐步构建了较为完善的企业自主创新体系
和科研人才队伍。以此为载体,2013 年,共完成新产品研发 30 多项,其中\"额定电压 450/750V
交联聚乙烯绝缘皱纹不锈钢护套防水防腐蚀型无卤低烟阻燃控制电缆、热塑性耐寒抗开裂无
卤低烟阻燃聚烯烃电缆料\"等 14 项新产品和新材料通过省级新产品鉴定;获得专利 12 项,
其中发明专利 1 项。此外公司研发的第三代核电站专用电缆入选 2013 年度国家重点新产品
计划立项项目清单。加盟中航之后,公司将进一步重点加强航空航天类产品的研发投入。同
时公司将继续依托现有院士工作站、博士后工作站、江苏省电线电缆工程技术研发中心等科
技平台致力于军工、核电、超导、新能源、轨道交通等方面电缆的研发和设计。
(3)品牌形象优势
公司一直大力实施品牌战略,通过科技树牌、质量立牌、服务争牌、诚信创牌,不断提
升品牌含金量,通过实实在在地做产品、抓质量,提高了企业声誉,赢得市场认可。2007
年,首都机场项目部负责人向公司授予\"奥运工程作贡献,首都机场留美名\"锦旗,2009 年 4
月份,鸟巢工程项目部负责人专程来公司,向宝胜授予\"北京奥运会国家体育场建设工程优
秀供应商\"称号。\"宝胜牌\"电线电缆荣获 \"中国名牌产品\"称号,\"宝胜\"商标成为国内电缆行
业中的\"驰名商标\",公司还先后多次被评为\"全国重信用、守合同企业\",并连续三年被评为
\"全国实施卓越绩效模式先进企业\",荣获了\"全国实施卓越绩效模式先进企业特别奖\"。
(4)产品宽度优势
目前,公司专业生产 180 多个品种、22,000 多个规格的裸铜线、电气装备用电缆、电力
电缆、通信电缆、网络电缆、铁路信号电缆、矿物绝缘电缆、橡胶电缆、辐照交联电缆、分
支电缆、超导电缆、铝芯电缆等各种系列电线电缆以及电缆材料,产品覆盖到除光缆以外的
电线电缆各个领域,成为行业内品种规格较为齐全完整的企业之一,配套能力、交付能力强,
能够快速满足不同的市场需求。
(5)人才优势
公司始终坚持以人为本的思想,大力实施\"引、借、聘、培\"的人才战略,营造鼓励人才成
长、培养造就人才和吸引优秀人才的良好环境和政策制度,建立结构较为合理的人才梯队,
为企业的持续发展提供智力支持。公司与西安交通大学、哈尔滨理工大学、上海电缆研究所
联合培养了 600 多名技术和管理骨干。 2012 年以来,公司聘请正