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大连热电股份有限公司2013年内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2014-04-25
                大连热电股份有限公司
                    内部控制审计报告
                     中准审字[2014]1392 号
            中准会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants(Special General Partnership)
                   大连热电股份有限公司
                      内部控制审计报告
                    (截止 2013 年 12 月 31 日)
                      目       录                  页   次
一、   内部控制审计报告                             1-2
         中准会计师事务所(特殊普通合伙)
         Zhongzhun Certified Public Accountants
                           内部控制审计报告
                             中 准 审 字 [2014]1392 号
大连热电股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了大连热电股份有限公司 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大连热电股份有限
公司董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,大连热电股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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  附件:公告原文
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