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湖北省广播电视信息网络股份有限公司内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2014-03-28
            众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)        地址:武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
2-9 层
             UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS   邮编:430077
            (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)               电话:027 86770549 传真:027 85424329
                                   内部控制审计报告
                                                                众环审字(2014)010485 号
湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东:
         按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖
北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称湖北广电公司)2013 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性。
         一、企业对内部控制的责任
         按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
         二、注册会计师的责任
         我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
         三、内部控制的固有局限性
         内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
         四、财务报告内部控制审计意见
         我们认为,湖北广电公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)                       中国注册会计师:杨红青
                                                            中国注册会计师:刘定超
                中国     武汉                           2014 年 3 月 26 日

  附件:公告原文
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