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武汉三特索道集团股份有限公司监事会关于公司《2013年度内部控制评价报告》的审核意见 下载公告
公告日期:2014-03-14
          武汉三特索道集团股份有限公司监事会
   关于公司《2013 年度内部控制评价报告》的审核意见
    公司董事会根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)、
《中小企业板上市公司内部审计工作指引》出具的《2013 年度内部
控制评价报告》,对公司内部控制制度的建立健全和有效实施情况进
行了检查和评价。
    董事会作出的《2013 年度内部控制评价报告》结论如下:
    “根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制
评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评
价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素”。
    监事会对该报告进行了审核,认为上述意见是实事求是的。监事
会同意公司《2013 年度内部控制评价报告》。
                           武汉三特索道集团股份有限公司
                                    监     事   会
                                   2014 年 3 月 14 日

  附件:公告原文
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