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上海摩恩电气股份有限公司南京证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见 下载公告
公告日期:2013-04-23
                       南京证券股份有限公司
                   关于上海摩恩电气股份有限公司
                 内部控制规则落实自查表的核查意见
   根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通
知》等有关规定,南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”或“本保荐机
构”)作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“摩恩电气”或“公司”)首
次公开发行股票持续督导的保荐机构,协助和督促摩恩电气积极开展内部控制规
则落实专项活动,同时认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查,
对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查,具体情况如下:
     一、公司内控规则落实情况
   摩恩电气对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门
和审计委员会工作情况,对信息披露的内部控制、防范内幕交易的内部控制、募
集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资
的内部控制等事项进行了重点核查。公司根据核查结果,填写了《内部控制规则
落实自查表》。
     二、保荐机构核查意见
   南京证券及指定的保荐代表人在对摩恩电气持续督导的基础上,实地了解公
司内部控制规则落实情况,持续跟踪、关注了公司规范运行情况,对摩恩电气自
查情况进行了督导。
   经核查,南京证券认为:摩恩电气的《内部控制规则落实自查表》严格按照
深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所
有关内部控制的相关规则落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
   (以下无正文)
   【此页无正文,为《南京证券股份有限公司关于上海摩恩电气股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
   保荐代表人:
                   张   睿
                   吴雪明
                                                   南京证券股份有限公司
                                                          年    月   日

  附件:公告原文
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