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川大智胜:监事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见 下载公告
公告日期:2025-04-28

四川川大智胜软件股份有限公司监事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定,监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》进行了审议,发表意见如下:

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

监事会认为,《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会二〇二五年四月二十八日


  附件:公告原文
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