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建业股份:2024年度会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2025-04-26

浙江建业化工股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所2024年履职情况进行评估。具体情况如下:

一、天健会计师事务所基本情况

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙
注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人钟建国2024年末合伙人数量241人
2024年末执业人员数量注册会计师2,356人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人
2023年(经审计)业务收入业务收入总额34.83亿元
审计业务收入30.99亿元
证券业务收入18.40亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况客户家数707家
审计收费总额7.20亿元
涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数544

二、聘任会计师事务所履行的程序公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及2023年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

三、天健会计师事务所履职情况评估

(一)人员配备

基本信息项目合伙人、签字注册会计师签字注册会计师项目质量复核人员
姓名滕培彬符彦曹小勤
何时成为注册会计师2009年2017年2006年
何时开始从事上市公司审计2009年2017年2006年
何时开始在本所执业2009年2017年2012年
何时开始为本公司提供审计服务2021年2023年2021年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况2021年,签署新和成、海象新材、新华医疗2020年度审计报告;2022年,签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠2021年度审计报告,复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物2021年度审计报告;2023年,签署新和成、轻纺城、建业股份、杭华股份、英方软件、福元医药、唐山华熠、那然生命2022年度审计报告,复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物2022年度审计报告2022年,签署唐山华熠2021年度审计报告;2023年,签署唐山华熠2022年度审计报告2021-2023年度签署艾融软件、和元生物、上海建科、蔚蓝锂芯、盾安环境、罗欣药业、江南化工、福然德等上市公司年度审计报告;复核建业股份、道明光学、司太立、熔金高温、外贸印刷、众合科技年度审计报告

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(二)质量管理水平

天健会计师事务所按照财政部印发的质量管理准则的要求,并结合自身实际情况,逐步建立健全涵盖风险评估程序、治理和领导层、职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控与整改程序八个要素并有效运行的统一的质量管理体系。

(三)审计服务方案

2024年度,天健会计师事务所针对公司的服务需求及公司的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计服务方案,配备专属审计工作团队,明确服务计划、流程及方法,制定完善的保障措施。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。天健会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

(四)信息安全管理

天健已经建立较完善的信息安全制度并予以执行,采取有效的技术措施并部署信息安全设备,确保信息安全的有效管理,以维护客户利益和声誉,确保业务的持续安全运行。

(五)风险承担能力水平

天健会计师事务所根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定计提职业风险基金和购买职业责任保险,截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元。

(六)服务价格

2024年度公司审计费用总额为100万元,其中年报审计费用75万元,内部控制审计费用25万元。此费用系天健会计师事务所与公司根据公司的业务规模、所处行

业、会计处理复杂程度、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素以及事务所的收费标准协商确定,价格公允。

四、总体评价公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定,充分发挥审计委员会的审查及监督作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2025年4月24日


  附件:公告原文
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