华维设计集团股份有限公司 |
专项审计说明 |
鹏盛A专审字[2025]00013号 |
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·深圳
华维设计集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
目 录
1、 | 专项审计说明 ····································································· | 1-2 |
2、 | 附表 ·················································································· | 3 |
关于华维设计集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
鹏盛A专审字[2025]00013号
华维设计集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了华维设计集团股份有限公司(以下简称“华维设计公司”)2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月22日出具了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证劵交易所相关文件要求,华维设计公司编制了后附的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华维设计公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计华维设计公司2024年度财务报表
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