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伯特利:关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2025-04-23

证券代码:

603596证券简称:伯特利公告编号:

2025-020

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

重要内容提示:

?拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”或“容诚”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街

层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年

日,容诚会计师事务所共有合伙人

人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担

家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制

造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:付劲勇,2006年成为中国注册会计师,2005年开始在容诚会计师事务所执业,2006年开始从事上市公司审计业务;近三年为伯特利(603596)、元琛科技(688659)、常青股份(603768)等上市公司提供年报审计等证券服务。

项目签字注册会计师:刘鹏举,2020年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过伯特利(603596)、博俊科技(300926)、六国化工(600470)上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:刘朝木,2019年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过三联锻造(001282)上市公司审计报告。

项目质量复核人:俞国徽,2012年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过世嘉科技(002796)、聚灿光电(300708)等多家上市公司、挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况
1刘鹏举2023年8月28日自律监管措施北京证券交易所监管执行部在皖创环保申请公开发行并上市过程中,经问询后进行会计差错更正问题,出具警示函的自律监管措施。

项目合伙人付劲勇、签字注册会计师刘朝木、项目质量复核人俞国徽近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度年报审计费

用为121万元,2024年度内控审计费用为20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核意见经审核:我们认为公司聘请的2024年度财务报告的审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,工作中亦不存在损害公司及股东权益的行为,工作勤勉负责,同意续聘其为公司2025年度审计机构和内控审计机构。

(二)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况公司于2025年4月21日召开第四届董事会第六次会议,以“9票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》,公司继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内控审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董事会2025年4月23日


  附件:公告原文
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