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达刚控股:2025年度财务预算报告 下载公告
公告日期:2025-04-19

特别提示:本预算报告仅为达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2025年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于经济运行、市场需求变化及经营管理等多方面因素的综合影响,具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险!

一、预算编制的基本假设

根据近三年市场经营环境变化情况,参照近年来的经营情况及现有生产和服务能力,结合公司2025年度业务拓展及市场营销计划,以经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2024年度财务报告为基础,根据企业会计准则相关规定,编制2025年度合并报表口径下的财务预算报告。

(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

(三)公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化;

(四)公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;

(五)现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化;

(六)无其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、2025年度财务预算计划编制说明

本预算方案是以上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2024年度财务报告为基础,参考了公司近年生产经营状况及国内外行业市场的变化趋势,对公司所在行业目前的宏观政策、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势的影响进行的分析和研判。2025年,公司将紧跟国家“十四五”、“乡村振兴”、“碳达峰”等发展规划,结合公司《未来三年(2024年-2026年)发展战略规划》,着力把握“绿色、装备”两大主线,优化、完善“高端装备+绿色能源+乡村振兴”的业务模

式,充分发挥科技核心作用,加速构建产品、服务、产业的协同,不断促进产品结构的优化、创新和转型升级,确保公司持续稳定的发展。

本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度,并按照公认的会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

三、2025年度财务预算目标

以三年发展战略规划为目标,结合公司2024年度经营情况及2025年度经营发展计划,在公司全员的不懈努力下实现净利润的大幅减亏,力争实现扭亏为盈。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会二〇二五年四月十八日


  附件:公告原文
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