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石家庄以岭药业股份有限公司中信证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的专项核查意见 下载公告
公告日期:2013-03-28
                       中信证券股份有限公司
                 关于石家庄以岭药业股份有限公司
        《内部控制规则落实自查表》的专项核查意见
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为石家庄
以岭药业股份有限公司(以下简称“以岭药业”或“公司”)首次公开发行股票
并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》、《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通
知》等相关规定,履行对以岭药业持续督导职责,对公司填写的《内部控制规
则落实自查表》进行了专项核查并发表独立意见,具体情况如下:
一、公司对内控规则的核查落实情况
    公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
对公司内部控制规则的落实情况进行了认真核查,并重点自查了内部审计和审
计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部
控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事
项。根据自查结果,公司填写了《石家庄以岭药业股份有限公司内部控制规则
落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
    通过列席公司重要会议、对公司进行现场检查、资料查阅及管理层沟通访
谈等方式,保荐机构对《石家庄以岭药业股份有限公司内部控制规则落实自查
表》进行核查。经核查,保荐机构认为:以岭药业填写的《内部控制规则落实
自查表》严格按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工
作的通知》的要求填写,真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的
相关规则的落实情况。
    (以下无正文)
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于石家庄以岭药业股份有限公司<
内部控制规则落实自查表>的专项核查意见》之签署页)
保荐代表人签名:
                                      保荐机构:中信证券股份有限公司
                                                 2013 年 3   月 26   日

  附件:公告原文
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