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观典防务:监事会关于《董事会关于带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见 下载公告
公告日期:2024-04-30

涉及事项的专项说明》的意见大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)对观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)的2023年度财务报告出具了保留意见审计报告(大信审字[2024]第1-03240号)及2023年度内部控制出具了否定意见的审计报告(大信审字[2024]第1-02809号)。公司监事会对《董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见:

一、大信出具的保留意见审计报告、否定意见内部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明,符合公司的实际情况,真实、准确。监事会对大信出具的保留意见审计报告、否定意见的内部控制审计报告无异议,并同意《董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

二、作为公司监事,我们将积极督促董事会和管理层认真落实各项措施的后续执行,继续加强内部控制管理,完善内控体系建设,持续强化内部控制监督检查机制,有效保证内部控制的严格执行,提升内部控制管理水平,切实维护公司及全体股东利益。

(以下无正文)


  附件:公告原文
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