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小崧股份:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

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地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层20/F,TowerB,LizeSOHO,20LizeRoad,FengtaiDistrict,BeijingPRChina电话(tel):010-51423818传真(fax):010-51423816

内部控制审计报告

中兴华内控审字(2024)第410002号广东小崧科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东小崧科技股份有限公司(以下简称“小崧股份”)2023年

日的财务报告内部控制的有效性。

一、广东小崧科技公司对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是小崧股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见我们认为,小崧股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为《内部控制审计报告》(中兴华内控审字(2024)第410002号)之签字盖章页)

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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:黄辉(项目合伙人)
中国·北京中国注册会计师:肖国强
2024年4月29日

  附件:公告原文
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