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中纺标:2023年度审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况报告 下载公告
公告日期:2024-04-29

中纺标检验认证股份有限公司2023年度审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中纺标检验认证股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,现将2023年度审计委员会对中审众环履行监督职责的情况汇报如下:

一、会计师事务所基本情况

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证

券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦

17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务

业务审计报告的注册会计师人数716人。

(7)2023年经审计总收入215,466.65万元,包含审计业务收入185,127.83万

元、证券业务收入56,747.98万元。

(8)2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业,批发和零

售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年

因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(2)项目质量控制复核合伙人和项目合伙人最近3年未受到刑事处罚、行政处

罚、行政监管措施和自律处分。

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、聘任会计师事务所履行的程序

2023年12月6日,公司召开第三届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交董事会审议;公司于2023年12月6日召开的第三届董事会第四会议及第三届监事会第四次会议、2023年12月25日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘中审众环为公司2023年度审计机构。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往

审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其能够为公司提供真实

公允的审计服务,满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司第三届董事会审计委员会2023年第二次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计

师及项目经理、现场负责人召开沟通会议,对公司2023年度审计工作情况,如审计计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了中审众环关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报,并对审计过程发现的问题提出建议。

(三)2024年4月28日,公司召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议,

审议通过公司2023年年度报告、审计报告等议案,并同意提交董事会审议。

五、总体评价

审计委员会认为,中审众环作为公司2023年度审计机构,认真履行其审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,表现出良好的职业操守和专业能力。审计委员会严格遵守相关法律法规和制度的规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会2024年4月29日


  附件:公告原文
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