关于对航天通信控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
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? | 航天通信控股集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 |
专项报告第1页
关于航天通信控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第ZG20429号
航天通信控股集团股份有限公司全体股东:
我们审计了航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“航天通信”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于2024年4月26日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZG20423号的审计报告。
航天通信管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是航天通信管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计航天通信2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解航天通信2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。