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ST摩登:关于公司续聘2024年度审计机构的公告 下载公告
公告日期:2024-04-29

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2024-033

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜所”)作为公司2024年度的审计机构。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

中喜所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟聘任中喜所为公司2024年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与中喜所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本情况

事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月28日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人:张增刚截止2023年末,中喜所拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1387名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。2023年度服务客户7000余家,实现收入总额37,578.08万元(未审数),其中:审计业务收入30,825.51万元(未审数);证券业务收入12,391.31万元(未审数)。2023年度上市公司审计客户家数:39家,2023年度挂牌公司审计客户:164家。

2023年度上市公司客户前五大主要行业:

代码行业门类行业大类
C39制造业计算机、通信和其他电子设备制造业
C35制造业专用设备制造业
C26制造业化学原料及化学制品制造业
K70房地产业房地产
I64信息传输、软件和信息技术服务业互联网和相关服务

2023年度挂牌公司客户前五大主要行业:

代码行业门类行业大类
I65信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业
C26制造业化学原料及化学制品制造业
C38制造业电气机械和器材制造业
C39制造业计算机、通信和其他电子设备制造业
C34制造业通用设备制造业

2023年度上市公司审计收费:7,052.11万元(未审数)2023年度挂牌公司审计收费:2,417.03万元(未审数)

2、投资者保护能力

2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8500万元,能够覆盖

因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中喜会计师事务所未受到刑事处罚和纪律处分。中喜会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次,20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

中喜会计师事务所近三年因执业行为受到自律监管措施1次,2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

中喜会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次,2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:陈昱池,2015年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年开始在中喜会计师事务所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告超过6家。

签字注册会计师:沈建平,2007 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计工作,2009 年开始在中喜会计师事务所执业,近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 12 家。

项目质量控制复核合伙人:宗龙,2015年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师。曾就职于大华会计师事务所(特殊普通合伙),2022年就职于中喜会计师事务所执业,具备相应专业胜任能力,未有兼职情况,近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人陈昱池、签字注册会计师沈建平、项目质量

控制复核人宗龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023年度审计费用为210万元,其中年报审计费用150万元,内部控制审计费用60万元。主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据会计事务所为年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量来定价。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)已经为公司提供2022年以及2023年财务审计服务。为此,公司拟继续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2024年度的审计机构,从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其它会计顾问服务业务,聘用期自股东大会审议通过之日起至2024年年度审计服务结束时止,预计费用为210万元。

三、拟续聘审计机构履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中喜所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查,认为中喜所能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意向董事会提议续聘中喜所为公司2024年度审计机构。

2、独立董事意见

经核查,公司拟续聘的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2023年度财务审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们一致同意公司聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请其为公司2024年度审计机构,并同意将上述事项提交2023年年度股东大会审议。

4、监事会意见

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2024年度审计机构,并同意将上述事项提交2023年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届监事会第二次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议.

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会2024年4月29日


  附件:公告原文
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