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ST德豪:监事会对《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 下载公告
公告日期:2024-04-27

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会对《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项

说明》的意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”) 作为安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”) 2023年度财务报告的审计机构,审计了公司2023年度财务报表包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。向公司出具了“与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见”的审计报告。公司董事会出具了《关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。对此,公司监事会发表意见如下:

立信事务所为公司2023年度财务报告出具的审计报告,真实客观反映了公司的财务状况及经营成果,所涉及与公司持续经营相关的重大不确定性以及保留意见事项,充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项,并同意公司董事会出具的《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况,督促公司尽快解决相关问题,切实维护股东及广大投资者的利益。

特此说明。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

2024年4月26日


  附件:公告原文
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