控制审计报告的专项说明》的意见
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“塞力医疗”)2023年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》【众环审字(2024)0102488号】,该报告对公司内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见。对此,公司董事会出具了《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》(以下简称“《内控专项说明》”)。我们在认真审阅了《内控专项说明》后,发表意见如下:
一、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会出具的《内控专项说明》,符合公司的实际情况,真实、准确。监事会对中审众环出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议,并同意《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。
二、针对强调事项所涉及的立案调查事项,公司将积极配合证监会的调查,争取尽快完成调查工作。作为公司监事,我们将积极督促董事会及公司管理层采取有效措施解决相关事项,协助其开展相关工作,切实维护公司和全体股东的合法权益。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会
2024年4月27日