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智迪科技:2023年年审会计师履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2023年度财务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环在2023年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2023年度会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2、成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3、组织形式:特殊普通合伙企业

4、注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

5、首席合伙人:石文先

6、2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

7、2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

8、2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元,中审众环对公司所在的同行业上市公司审计客户家数20家。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:肖文涛,2011年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2010年起开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署8家上市公司审计报告。签字注册会计师:谢润泽,2021年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为钟建兵,1997年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,1995年起开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务。最近3年复核9家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人钟建兵和项目合伙人肖文涛最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师谢润泽最近3年收(受)行政监管措施0次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(三)投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(四)诚信记录

(一)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

(二)31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(五)独立性

中审众环及项目合伙人肖文涛、签字注册会计师谢润泽、项目质量控制复核合伙人钟建兵不存在可能影响独立性的情形。

二、2023年度会计师事务所履职情况

中审众环按照与公司签订的审计业务约定书,遵循相关审计准则和其他执业规范、守则,在开展审计工作前与公司治理层和经营层就制定审计计划、审计工作相关责任、计划的审计范围和时间、人员安排等相关事项进行了审计前预沟通。在审计过程中,中审众环针对审计报告中的关键审计事项、审计报告的出具情况等事项与审计委员会成员、独立董事进行密切沟通。

中审众环结合公司2023年度实际经营情况,对公司2023年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,经审计,中审众环认为公司的财务报表真实客观地反映了公司2023年度财务状况、经营成果和现金流量;同时对公司2023年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查,并出具了专项报告。

三、对会计师事务所履职情况的评估

经审查,公司认为中审众环具备为公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供年度财务审计服务的过程中,能坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2024年4月27日


  附件:公告原文
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